[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-10-09

内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立(  )制度,并接受内部审计质量外部评估。


A .瞒报
B .监督
C .分级复核
D .内部审计质量评估制度

提问人:匿名网友 提问时间:2021-10-09

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习题解析

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1 .《中国内部审计准则序言》规定,中国内部审计准则体系由(  )组成。

A 基本准则 B 具体准则 C 职业道德规范 D 实务指南

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2 .IIA的职业实务框架(PPF)于1999年6月经IIA董事会正式批准。PPF主要由三部分构成,具体为(  )。

A 强制性指南 B 实务咨询 C 发展与实务支持 D 人员

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3 .审计报告应当(  )具有建设性并体现重要性原则。

A 主观 B 清晰 C 客观 D 完整

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4 .审计报告应当包括(  )。

A 审计结论 B 审计概况 C 审计发现 D 审计依据

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5 .内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有(  )行为。

A 歪曲事实 B 公布审计发现的问题 C 隐瞒审计发现的问题 D 做误导性的或者含糊的陈述

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7 .内部审计人员应当识别的可能影响客观性的因素包括(  )。

A 与被审计单位存在直接利益关系 B 审计本人曾经参与过的业务活动 C 与被审计单位存在长期合作关系 D 内部审计范围受到限制

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8 .信息系统应用控制审计包括(  )等。

A 核心业务流程控制 B 应用系统输入控制 C 信息共享与业务协调 D 应用系统处理控制

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9 .报告准则对编写要求和内容做了规定,规范了形成审计结论过程中的具体行为,具体内容包括(  )。

A 内部审计机构应当在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告 B 审计报告应当客观 C 审计报告应当包括审计概况 D 审计报告应当包含是否遵循内部审计准则的声明。如存在未遵循内部审计准则的情形,应当在审计报告中作出...

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10 .内部审计人员可以运用(  )等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,以支持审计结论、意见和建议。

A 访谈 B 监盘 C 函证 D 观察

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