[多选题]
控制测试的审计程序包括( )。
A .询问
B .观察
C .检查
D .穿行测试
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .当事人在订立合同过程中有( )情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。
A 假借订立合同,恶意进行磋商 B 无违背诚实信用原则的行为 C 有其他违背诚实信用原则的行为 D 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-09
2 .下列选项中属于发展战略实施解读的是( )。
A 企业应当根据发展战略,制订年度工作计划,编制全面预算,将年度目标分解、落实 B 战略委员会应当加强对发展战略实施情况的监控,对于明显偏离发展战略的情况,应当及时报告 C 企业应当重视发展战略的宣传工作,将发展战略及...
题型:
多选题
提问时间:
2023-07-24
3 .下列选项中属于内部控制整改的是( )。
A 对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,应向董事会(审计委员会)、监事会或经理层报告并审定 B 重要缺陷并不影响企业内部控制的整体有效性,但是应当引起董事会和管理层的重视 C 如果出现不适合向经理层报告的情形,内部控制...
题型:
多选题
提问时间:
2023-07-24
4 .企业以前年度发生的资产损失未能在当年税前扣除的,应做专项说明进行专项申报扣除。追补确认期限一般不得超过( ),特殊原因追补确认期限经国家税务总局批准后可适当延长。
A 一年 B 两年 C 三年 D 五年
题型:
单选题
提问时间:
2023-07-24
5 .( )记录就舞弊风险询问管理层和其他人员了解到的结果。
A 舞弊风险评估——考虑舞弊风险因素 B 舞弊风险评估——分析程序及其他考虑 C 舞弊风险评估询问记录 D 舞弊风险评估与应对工作底稿
题型:
单选题
提问时间:
2023-07-24
6 .与小型企业审计相关的控制活动可能与( )无关。
A 采购 B 薪酬 C 计提坏账 D 收入
题型:
单选题
提问时间:
2023-07-24
8 .在对小型企业进行审计时,由于管理层积极参与经营管理的小型企业,可能不需要了解( )。
A 详细描述会计流程 B 复杂的会计记录 C 书面政策 D 与财务报告相关的信息系统和业务流程
题型:
多选题
提问时间:
2023-07-24
9 .存货单笔(单项)损失超过( )万元的,无论何种因素形成的,均应以专项申报方式进行企业所得税纳税申报。
A 100 B 200 C 300 D 500
题型:
单选题
提问时间:
2023-07-24
10 .资产打包出售损失的证据材料包括( )。
A 出具资产处置方案 B 各类资产作价依据 C 出售过程的情况说明 D 业务监管部门定性证明
题型:
多选题
提问时间:
2023-07-24
