[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列有关内部控制测评的表述中,正确的有:


A .被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查
B .内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价
C .内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价
D .内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关
E .审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列各项中,属于国家审计机关权限的有:

A 检查被审计单位财务收支电子数据系统 B 参与研究制定被审计单位内部的规章制度 C 要求被审计单位提供社会审计机构出具的审计报告 D 已向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果 E 建议有关部门纠正该部门制度中与法律

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

2 .下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有:

A 签发审计报告 B 复核审计信息 C 指导监督审计组的审计工作 D 对审计决定书提出审理意见 E 对审计项目组实施结果承担最终责任

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3 .下列各项表述中,正确的有:

A 国家审计可以聘请外部人员参与审计工作 B 内部审计无需向被审计单位发出审计通知书 C 社会审计依法出具审计报告和审计处理处罚决定 D 内部审计需对被审计单位整改情况进行跟踪 E 国家审计依法向社会公布审计调查结果

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4 .下列有关审计证据相关性的表述中,正确的有:

A 被篡改和伪造机会越少的审计证据越相关 B 审计证据的相关性取决于获取审计证据的具体环境 C 针对一项具体审计目标可以获取不同形式的审计证据 D 针对一项具体审计目标可以从不同来源获取审计证据 E —种取证方法获取的...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

5 .审计机关在对某国有银行的信贷业务实施审计时,审计人员调阅了某企业信贷档案,与企业负责人、信贷经理座谈,并实地查看了抵押的房产,为跟踪贷款资金的流向,延伸检查了其他相关单位。在这一审计过程中,审计人员采取的取证方法有:

A 分析 B 检查 C 询问 D 重新操作 E 外部调查

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

7 .审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:

A 确定的样本量过少 B 实施了不恰当的审计程序 C 实施了不恰当的抽样方法 D 因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差 E 对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差

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8 .下列各项中,注册会计师可能认为需要在审计报告中增加强调事项段的情形有:

A 异常诉讼的未来结果存在不确定性 B 错报汇总起来对财务报表影响重大且具有广泛性 C 错报汇总起来对财务报表影响重大但不具有广泛性 D 存在持续对被审计单位财务状况产生重大影响的特大灾难 E 在允许的情况下提前应用对...

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9 .审计人员对不可控风险的做法有:

A 建立风险基金制度,办理职业保险 B 加强审计质量制度,严格执行审计准则 C 签订业务约定书,取得管理当局说明书 D 加强对审计人员的职业培训和继续教育 E 聘请法律顾问,及时商洽可能发生的法律责任问题

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10 .审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有:

A 应收账款的重要性 B 拟采取的函证方式 C 以前年度函证的结果 D 被审计单位管理层意愿 E 应收账款内部控制的可靠性

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