[判断题]
( )是指被审计单位的管理层、治理层、员工或第三方使用欺骗手段获取不当或非法利益的故意行为。
A .错误
B .虚假
C .舞弊
D .作弊
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习题解析
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1 .企业组织开展信息与沟通评价的相关应用指引依据不包括( )。
A 内部信息传递 B 财务报告 C 信息系统 D 底稿记录
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单选题
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2022-11-28
2 .下列内控要素不属于内部环境类指引的是( )。
A 组织结构 B 社会责任 C 人力资源 D 财务报告
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-28
3 .注册会计师应当以( )计划和执行鉴证业务,获取有关鉴证对象信息是否不存在重大错报的充分、适当的证据。
A “得过且过”的态度 B “敷衍了事”的态度 C “职业怀疑”的态度 D “疑神疑鬼”的态度
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单选题
提问时间:
2022-11-28
4 .我国内部控制评价指引包括( )项。
A 18 B 1 C 5 D 15
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单选题
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2022-11-28
5 .( )是指构成一个业务过程的相互联系的作业集合,用来汇集业务过程及其产出的成本。
A 成本动因 B 成本分配 C 作业成本法 D 作业中心
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-28
7 .内部控制自我评价顺序正确的是( )。 1制定年度内控检查方案 3检查前培训 2现场检查 4跟踪整改 6汇报检查结果及修订完善 5编制内控自我评价报告及对外披露
A 132465 B 134625 C 251346 D 254613
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-28
8 .无根据的舞弊就是人为编造没有任何事实依据及数据来源,仅是根据所报送财务报表的对象的需要或所使用财务报表目的的不同,按照有利于企业本身的财务数据直接编造或篡改企业自认为较为完美的虚假财务报表。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-11-28
9 .内部控制缺陷包括设计缺陷、运行缺陷、重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-11-28
10 .内控评价过程可以采用个别访谈、询问及讨论、实地查验、抽查等测试方法,验证内部控制设计的有效性。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-11-28
