[单选题]
以下哪些证据能够用于证实全部采购交易有效,并处于最佳价格?
A .订购申请,担保单据以及竞价单
B .订购申请,采购订单以及竞价单
C .验收报告,采购订单以及订购申请
D .采购订单,验收报告以及竞价单
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习题解析
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1 .对现金内部控制的审计结果表明,簿记员负责签发费用支票,并调节支票账户。在经过调节后没有发现现金短缺,内部审计师应当对以下哪项的内部控制系统作出结论:
A 现金收入记录的恰当性 B 现金会计记录的不恰当 C 现金账户调节的恰当性 D 现金的实物保全措施的恰当性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .某制造公司有一个由高层管理者组成的小型委员会,用来评价大型的新型工厂的几个潜在地点,并作出最后的选择。以下哪项方法是作出决策的正确方法:
A 某个取得委员会一致意见的地点可被认为是可行的最佳选择 B 委员会作出的决定相比由某位执行者作出的决定而言,遭到了更多的反对 C 委员会成员之间倾向于鼓励创造性思维和革新观点 D 由一个委员会作出决定的事实模糊了...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .为了减少实物资产的可能账面损失,资产的保险金额应当是:
A 定期评估金额 B 董事会决议金额 C 依据物价指数等经济指针自动调整的金额 D 单项资产的账面价值
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .能够证明与商品签收有关的发票、支付凭证和应付账款完整性的最佳方法是核对:
A 发票与支付凭证相互核对 B 发票与应付账未相互核对 C 发票与支付凭证 D 发票与支付凭证核对,支付凭证
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .审计师使用通用审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样。审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息,审计师可以得出以下结论:
A 银行对账单与公司账户已经调节 B 全年的已付支票均是得到授权并可证明的 C 保证及时支付的内部控制措施运行良好 D b
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .以下哪项是证明应收账款真实存在的最恰当证据?
A 肯定的函证回函 B 销售发票 C 收款报告 D 装运跟单
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .内部审计师有可能就评价制造企业钢铁采购职能的哪一方面实施计算机模拟?
A 与钢铁有关的技术说明节 B 仓储职能的效率 C 不同采购政策对存货投资的影响 D 用于确定最佳经济订货量的计算机程序的质量
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .个人薪金工时卡与人事部门记录和报告的相互验证能够使审计师认定:
A 个人薪金支付以工时为基础 B 支付个人确实为公司员工 C 个人薪金支付标准恰当 D 人事部门记录与薪金支付记录吻合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .下面是某公司近三年应收账款账户的相关信息: 指针描述1年2年3年应收账款净额占总资产比率23.427.330.8应收账款坏账损失率6.986.055.21以下哪项针对改变动的解释不正确?
A 可能记录虚假销售额 B 信用和收款措施效果不好 C 坏账备抵被低估 D 高估赊销退货额
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
