[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-13

下面不属于内部控制五要素论中的要素的是( )。


A . 控制环境
B . 控制活动
C . 会计控制
D . 风险评估

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-13

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .不属于企业内部控制基本目标的是( )。

A 促进企业实现发展战略 B 促进企业实现盈利 C 提高经营的效率和效果 D 遵循国家法律法规和有关监管要求

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

2 .( )原则要求企业内部控制在兼顾全面的基础上突出重点,采取严格的措施,确保不存在重大缺陷。

A 合法性 B 重要性 C 全面性 D 有效性

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

3 .( )原则要求企业内部控制在对象上应当覆盖企业各项业务和管理活动。

A 合法性 B 重要性 C 有效性 D 全面性

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

4 .下面不属于企业内部控制规范应用指引中控制手段类指引的有( )。

A 合同管理 B 内部信息传递 C 信息系统 D 采购业务

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

5 .下面不属于企业内部控制规范应用指引中控制活动类指引的有( )。

A 研究与开发 B 工程项目 C 担保业务 D 社会责任

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

7 .包括《内部控制配套指引》在内的我国内部控制规范体系,自( )起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行;在主板上市的公司施行的基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行。

A 2011年1月1日 B 2011年7月1日 C 2012年1月1日 D 2013年7月1日

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

8 .外部沟通不包括以下哪个方面( )。

A 与投资者和债权人的沟通 B 与客户的沟通 C 与供应商的沟通 D 与董事会的沟通

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

9 .在董事会下设立审计委员会的企业,应当保证审计委员会成员具备良好的职业操守和专业胜任能力,审计委员会及其成员应当具有相应的独立性。审计委员会应当直接对( )负责。

A 股东大会 B 董事会 C 总经理 D 董事长

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

10 .企业文化是指企业在经营管理过程中形成的、影响企业内部环境和内部控制效力的精神、意识和理念,主要包括企业的整体价值观,高级管理人员的管理理念、( ),员工的行为守则等。

A 管理模式 B 人员结构 C 经营风格与职业操守 D 战略目标与规划

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信