[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

创建数据库查询的审计师通常需要将几张表合并起来,获得他们需要的信息。一种可以合并表的方法是:


A .提取
B .分类
C .合并
D .连接

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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1 .内部审计业务的范围最初可在以下哪项中予以界定?

A 业务目标 B 工作进度与时间估算 C 业务工作方案 D 初步调查

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2 .内部审计师决定对原材料存货和产成品存货实施存货周转分析。这个分析潜在的作用是:

A 确认管理层没有对市场要求的变化做出反映的产品 B 确认过时的存货 C 确认采购活动中的潜在问题 D 以上答案都正确

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3 .根据公司要求,公司员工在应用公司信用卡购买飞机票出差时,只能乘坐经济舱,不能乘坐头等舱或公务舱。但这条规定并不总是得到遵守,以下哪项内容为此提供了最有力的证据?

A 根据一份关于公司差旅费的报告,某部门的差旅费大大高于其他所有部门。 B 据一位雇员陈述,他/她的许多同事通常在长途飞行时乘坐公务舱。 C 一张附随差旅费报销单一起提交的公务舱登记卡。 D 公司的信用卡报表表明,公...

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4 .以下哪项内容并非审计部门实施的控制自我评价的典型做法?

A 一名审计师经常在研讨会期间协调促进讨论的进行,而另一位审计师则记录关于今后使用控制自我评价的意见。 B 参与人员讨论有碍目标实现的控制薄弱环节。 C 审计师通过开展传统审计测试,确认公司是否存在控制薄弱环节...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

5 .在检查工资单上与薪酬变化相关的列表时,最可能发现:

A 未发现的新员工工资率错误。 B 在成本报告系统中将劳动时间计入错误账户。 C 不正确的工资扣除项目。 D 无法为员工提供参加养老金计划的机会。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

7 .有匿名电话告知某审计师,他所审计的业务部门正发生舞弊,但此人没有提及舞弊的种类及所涉及的个人的有关细节。由于有好几个领域都可能发生舞弊,审计师应该:

A 确认交易量最大的领域,设计实质性测试的抽样计划。 B 将分析程序用于可能受到舞弊活动影响的领域。 C 与该业务部门的雇员面谈,确认可能发生舞弊的领域。 D 计划对集中最大金额交易的领域进行详细测试。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

8 .永续盘存制使用了最低库存量来确定采购定单程序,在审查仓库部门设立的最低库存量的恰当性时,审计人员最不可能考虑:

A 短缺成本(stock—out cost),包括失去的顾客。 B 可供使用的仓库空间和潜在的报废数。 C 由经济订货模型决定的最佳订货规模。 D 预测存货需求时的季节性变动。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

9 .在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:(1)5%的雇员是少数民族(2)过去从未雇佣过少数民族审计师可以得到的最适当结论是:

A 关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的。 B 公司政策不能被审计,因此也不可能被执行。 C 分公司违反了公司政策。 D 由于有5%的雇员来自少数民族,分公司有效地遵守了公司政策。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

10 .在以下哪种抽样方法中,总体中每个样本项目金额的变化性会影响样本量?

A 属性抽样 B 发现抽样 C 每单位均值抽样 D 货币单位抽样

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

 
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