[单选题]
内部审计报告中的审计依据是指实施审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .采购业务风险按其成因分为设计缺陷和( )。
A 运行缺陷 B 重大缺陷 C 一般缺陷 D 人工缺陷
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
2 .与采购人员、供应商之间签订廉政协议,可以在一定程度上防止采购员拿回扣问题。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
3 .设立举报热线,公布联系方式,加强供求双方互信,可以在一定程度上防止采购员拿回扣问题。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
4 .请购应准确、完整,符合采购计划,并按照公司的审批权限要求进行审批。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
5 .审计引言段的全部内容都要与审计通知书保持一致。
A 对 B 错
题型:
单选题
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2022-01-22
7 .以下哪些属于往来账对账范围( )。
A 应收类会计科目 B 应付类会计科目 C 欠付返利 D 罚款
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多选题
提问时间:
2022-01-22
8 .在采购付款环节审计时,获取合同台账、发票校验登记簿、付款申请、入库单后,检查要点包含( )。
A 检查发票是否与入库单核对一致 B 检查是否所有的发票都与采购合同对应 C 检查是否所有采购发票都经过校验 D 检查是否所有的发票都经过相应的审核及审批流程
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-22
9 .采购定价机制包含( )。
A 协议采购 B 招标采购 C 询比价采购 D 动态竞价采购 E 联合谈判
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-22
10 .采购流程管理审计主要包含( )。
A 供应商审计 B 采购价格审计 C 采购合同审计 D 采购资源管理审计 E 采购会计控制
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-22
