[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-22

内部审计报告中的审计依据是指实施审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定。


A . 对
B . 错

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-22

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习题解析

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1 .采购业务风险按其成因分为设计缺陷和( )。

A 运行缺陷 B 重大缺陷 C 一般缺陷 D 人工缺陷

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2 .与采购人员、供应商之间签订廉政协议,可以在一定程度上防止采购员拿回扣问题。

A 对 B 错

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3 .设立举报热线,公布联系方式,加强供求双方互信,可以在一定程度上防止采购员拿回扣问题。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

4 .请购应准确、完整,符合采购计划,并按照公司的审批权限要求进行审批。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

5 .审计引言段的全部内容都要与审计通知书保持一致。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

7 .以下哪些属于往来账对账范围( )。

A 应收类会计科目 B 应付类会计科目 C 欠付返利 D 罚款

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-22

8 .在采购付款环节审计时,获取合同台账、发票校验登记簿、付款申请、入库单后,检查要点包含( )。

A 检查发票是否与入库单核对一致 B 检查是否所有的发票都与采购合同对应 C 检查是否所有采购发票都经过校验 D 检查是否所有的发票都经过相应的审核及审批流程

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-22

9 .采购定价机制包含( )。

A 协议采购 B 招标采购 C 询比价采购 D 动态竞价采购 E 联合谈判

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-22

10 .采购流程管理审计主要包含( )。

A 供应商审计 B 采购价格审计 C 采购合同审计 D 采购资源管理审计 E 采购会计控制

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-22

 
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