[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-13

内部控制监督,需要注意哪些方面( )。


A . 以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料
B . 明确内部审计机构的职责权限
C . 规范内部监督程序、方法和要求
D . 不需要对内控的有效性进行自我评价

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-13

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习题解析

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1 .关于内部控制体系建立中控制活动的说法,下列正确的是( )。

A 手工控制与自动控制相结合 B 预防性控制和发现性控制相结合 C 建立重大风险预警机制 D 确定风险承受程度

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

2 .下列哪些项目是注册会计师在推进企业内控中起到的作用( )。

A 向企业提供咨询,支持企业完成集中建设及持续改进 B 提供培训,传播内部控制理念和方法 C 内部控制鉴证服务结果,促进企业持续完善内部控制 D 积极参与国际交流,促进内部控制标准的趋同或等效

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

3 .下列属于内部控制体系要素的项目是( )。

A 内部环境和控制活动 B 风险评估和信息与沟通 C 审批制度 D 不相容职责

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4 .企业内控文件包括( )。

A 公司章程 B 董事会决议 C 合同管理 D 档案管理

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5 .注册会计师在推进企业内控建设过程中,将会起到的重要作用,下列说法正确的是( )。

A 设置内控机构 B 将内部控制的要求与日常运营工作相结合 C 弥补企业实施内部控制缺乏的专业技术人才 D 关注公司层面的控制,如治理结构

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7 .下列哪几项是常用的控制活动( )。

A 会计系统 B 财产保护 C 预算 D 经营分析

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8 .构建企业内部控制体系的内部环境方面,须注意以下哪些方面( )。

A 加强信息系统 B 制定员工聘用标准,加强员工培训和教育 C 加强文化建设,加强风险意意识,强化法制建设 D 建立反舞弊机制

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

9 .下列哪些项目属于不兼容职责( )。

A 授权审批和现金保管 B 采购进货和仓库保管 C 应付款和应收款账务处理 D 银行存款和库存现金保管

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

10 .下面哪些项目属于《企业内部控制基本规范》的特点( )。

A 强调了企业内外对内部控制的投入和监管力度 B 强调了信息的外部沟通 C 强化了《反舞弊机制》和《信息与沟通》相结合 D 在内部监督和公司治理结构方面更好地与国际接轨

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

 
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