[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

以下不属于内部审计人员的职责的是:


A .协助管理层设计综合的评价方法
B .推行计算机测试技术
C .协助管理层编制内部控制有效性报告
D .持续的识别

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下面哪一项内容不能由内部审计师完成?

A 咨询服务 B 确认业务 C 顾问业务 D 风险管理

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .下列主观性最强的风险因子是:

A 人员的变化 B 环境的变化 C 先前的内部控制缺陷 D 运营管理能力

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3 .建立和维持公司治理程序,并确保风险管理与控制程序的效果的负责人是:

A 首席审计执行官 B 公司管理层 C 董事会 D 内部审计师

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4 .下列各项中,不属于审计委员会职责的是:

A 提议聘请或更换外部审计师 B 起草内部审计章程 C 审查内部控制机制是否有效运行 D 审查公司财务信息披露情况

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5 .甲公司管理层决定开展一项风险较高的业务,以便获取更高的收益,但甲公司的首席审计执行官认为这项新业务的风险水平不符合公司的风险管理战略,则该首席审计执行官应:

A 提醒管理层开展新业务需承担的风险,且相应的风险水平不符合公司的风险管理策略 B 该首席审计执行官应及时将相关情况向审计委员会汇报 C 虽然该业务风险较高,但未必真会发生问题,所以先观察一段时间再做决定 D 就此...

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7 .甲公司的内部审计师在评价公司的行为规范和商业惯例的遵守情况时,发现以下做法,其中不正确的是:

A 即使对该规范不了解也要求新员工必须在职业道德规范文件上签字 B 公司将职业道德规范写入员工手册,并分发至每位员工 C 公司在季度培训时,都会有职业道德规范的内容 D 公司有举报热线,并鼓励员工举报不遵守行为规范...

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8 .以下关于审计计划的做法中,最恰当的是:

A 首席审计执行官负责制定审计计划,并将审计计划交董事会审批 B 审计委员会负责制定审计计划,并下发给首席审计执行官执行 C 首席审计执行官负责制定审计计划,并将审计计划交管理层和审计委员会审批 D 在执行审计计划...

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9 .首席审计执行官负责向管理层和董事会汇报相关工作。以下说法错误的是:

A 首席审计执行官负责向董事会汇报重大内部控制缺陷,汇报前应与管理层沟通讨论。如讨论结果令人满意,则不需再向董事会汇报 B 首席审计执行官应定期向管理层和董事会汇报内部审计工作,至少每年一次 C 审计业务计划在...

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10 .以下关于风险的定义中,正确的是:

A 风险就是危险 B 风险就是问题发生的可能性 C 风险是某种不利因素产生并造成实际损失的可能性 D 风险是某种不利因素产生并造成实际损失,影响组织目标实现的可能性

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