[多选题]
注册会计师不拟实施控制测试可以考虑的理由有( )。
A .以不存在内控为由
B .以不符合成本效益原则为由
C .以小企业为由
D .以对内控不拟信赖或执行无效为由
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习题解析
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1 .金融企业是社会资金活动的枢纽,从其角色的关联性看,自然会以金融产品形态渗透和延伸到众多领域。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
2 .政策性破产”是指国务院有关部门确定的纳入国家破产兼并计划并享受相应优惠政策的国有企业的破产。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
3 .金融企业营业收入主要包括:利息收入、手续费及佣金收入、保费收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑收益和其它业务收入。并包括为第三方或者客户代收的款项。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
4 .( )是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序。
A 控制测试 B 审计程序 C 实质性程序 D 细节测试
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
5 .人工智能医疗机器人的功能包括( )。
A 能够读取人体神经信号 B 理解人体各种天然信号 C 能够输出人类可理解的信号或运动 D 康复辅助
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-27
7 .达芬奇手术机器人是一种高级机器人平台,使用微创的方法实施复杂的外科手术。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
8 .实质性程序,是指用于发现认定层次重大错报的审计程序。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
9 .集团项目合伙人应当确信执行集团审计业务的人员(包括组成部分注册会计师)从整体上具备适当的胜任能力和必要素质。集团项目合伙人还需要对指导、监督和执行集团审计业务承担责任。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
10 .如果存在特定类别交易、账户余额或披露,其发生错报金额底于集团财务报表整体重要性,但合理预期将影响财务报表使用者依据集团报表作出的经济决策,则确定适用于这些交易、账户余额或披露的一个或多个重要性水平。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
