[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

德永会计师事务所在与光茂有限责任公司签订2009年度财务报表的审计业务约定书后,每周均由项目负责人随机选定一个工作日对光茂有限责任公司采购付款业务内部控制的遵循情况进行充分观察。如果对各次观察结果均感到满意,则可以认为光茂有限责任公司采购付款业务的内部控制得到了有效的执行。( )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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1 .Which TWO of the following are true for a flexed budget?(1) It allows for comparison of like with like(2) It takes account of the cost behaviour of different items(3) It is continuously updated to reflect actual results(4) It is an original budget changed only for an actual level of activity.

A 1 and 2 B 2 and 3 C 3 and 4 D 1 and 4

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

2 .在执行通达公司2009年度财务报表审计业务时,如果注册会计师林平通过实施了解和控制测试程序发现通达公司的内部控制存在重大缺陷,则林平应采取综合性的总体策略实施进一步审计程序。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

3 .计划的保证水平越高,对有关控制运行有效性的审计证据的可靠性要求越高。当拟实施的进一步审计程序主要以控制测试为主,尤其是仅实施实质性程序获取的审计证据无法将认定层次重大错报风险降至可接受的低水平时,注册会计师应当获取有关控制运行有效性的更高的保证水平。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

4 .验证被审计基金会已按照《民间非营利组织会计制度》第七十、七十一、七十二条的要求,编制和列报了整套财务报表,不包括( )。 

A 截至本期末的资产负债表 B 本期间的业务活动表 C 上期的现金流量表 D 财务报表附注

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

5 .For which of the following costs would a profit centre manager be responsible?(1) An interim dividend paid to shareholders(2) Interest on bank borrowings(3) A bonus to the sales team as a percentage of revenue(4) His remuneration

A 1 and 2 only B 2 and 3 only C 3 and 4 only D 1 and 4 only

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

7 .审计报告的引言段需要不包括的方面是( )。

A 指出被审计单位的名称 B 说明基金会财务报表已经审计 C 指出构成整套财务报表的每一财务报表的名称 D 提及财务报表附注

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

8 .QB calculates variances on a monthly basis. During the month just ended, the companyreported an adverse materials usage variance. Several reasons have been suggested for this:(1) A machine had been set up wrongly, and production was scrapped because it did notmeet the design specifications.(2) Production was halted for two days because of a strike.(3) A new supplier was used, and the quality of materials purchased was poor.Which of the reasons suggested could have caused the variance?

A 1 and 2 only B 1 and 3 only C 2 and 3 only D 1, 2 and 3

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

9 .被审计单位已聘请华亭会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了“内部控制是有效的”审核结论,则华亭会计师事务所的注册会计师可以据此相应减少财务报表审计的实质性程序。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

10 .注册会计师张芳在期中审计中实施实质性程序后认为诺特有限责任公司的营业收入项目不存在重大错报,但在期末审计时识别出因舞弊导致的重大错报风险。如张芳拟将期中测试得出的结论延伸至期末,则应谨慎考虑针对剩余期间仅实施实质性程序是否足够。如果认为实质性程序本身不充分,注册会计师还应测试剩余期间相关控制运行的有效性或针对期末实施实质性程序。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

 
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