[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-06

实务中,表明应收账款函证很可能无效的情况包括( )。


A .以往审计业务经验表明回函率很低
B .某些特定行业的客户通常不对应收账款询证函回函
C .被询证者系出于制度的规定不能回函的单位
D .以上都是

提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-06

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .留成收入核算建设单位按规定从实现的基建收入和基建包干节余中提取的留归建设单位使用的各种留成收入。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-06

2 .套期的有效性是可以可靠地计量的,但须在持续的基础上进行评价,以确切地确定其在整个报告期内都是有效的。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-06

3 .“基建投资借款”科目不允许设置三级科目。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-06

4 .会计主体,是指会计核算和监督的内容。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-06

5 .将概率为0的“无”转变为“有”的技巧包括( )。

A 感谢和认可他人 B 表达能力的锻炼 C 遵循打动人心的语言规则 D 提早步入学习,先人一步

题型: 多选题 提问时间: 2022-11-06

7 .在判断哪些风险是特别风险时,CPA应当考虑的方面中不包括( )。

A 风险是否属于舞弊风险 B 交易的流程 C 风险是否涉及重大的关联方交易 D 风险是否涉及异常或超出正常经营过程的重大交易

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-06

8 .( )是指追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程,这是CPA了解被审计单位业务流程及其内部控制时经常使用的审计程序。

A 内部控制 B 穿行测试 C 风险评估 D 审计计划

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-06

9 .原工作底稿编制指南共有九项内容,其中名称未发生变化的有几项( )。

A 三项 B 五项 C 六项 D 九项

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-06

10 .在测试控制运行的有效性时,CPA应当从下列哪些方面获取关于控制是否有效运行的审计证据( )。

A 控制在所审计期间的不同时点是如何运行的 B 控制是否得到一贯执行 C 控制由谁执行 D 控制以何种方式运行

题型: 多选题 提问时间: 2022-11-06

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信