[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

企业内部控制评价报告的内容应当包括( )。


A .高级管理层对内部控制报告真实性的声明
B .内部控制评价的依据.范围.程序和方法
C .内部控制缺陷及其认定情况和整改情况
D .内部控制有效性的结论

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .下列不属于预算管理部的主要职责的是( )。

A 审核并批准企业年度财务决算 B 制定有关预算管理的政策.规定.制度等相关文件 C 在预算编制.执行过程中发现部门间有抵触现象时,予以必要的协调 D 负责初步审查各预算责任单位的业务计划和预算草案

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2 .下列关于各责任中心的关键业绩指标表述正确的是( )。

A 投资中心以资产收益率.现金流为控制重点 B 投资中心以资产周转率和费用控制为控制重点 C 利润中心以资产周转率.资产收益率.经营性现金流为控制重点 D 成本中心以成本控制为控制重点

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

3 .以下关于全面预算编制的权利义务对等原则表述正确的是( )。

A 谁做事.谁预算 B 谁控制.谁预算 C 谁花钱.谁预算 D 谁受益.谁承担

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4 .以下关于利润中心说法正确的是()。

A 只对成本费用负责,不对利润负责 B 有独立的或相对的独立的收入和生成经营决策权 C 一个利润中心可以包括若干个收入中心 D 有投资决策权

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

5 .关于总资产报酬率说法正确的有( )。

A 总资产报酬率是指企业息税前利润占全部平均总资产的百分比/(利润总额+利息费用) B 总资产报酬率=(利润总额+利息费用)/资产平均余额×100% C 总资产报酬率= 利润总额/资产平均余额×100% D 在平均总资产规模不变的情况下...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

7 .下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的因素主要有(  )。

A 内部控制审计范围 B 制定的内部控制审计计划 C 拟采用的内部控制审计程序 D 内部控制审计风险

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8 .企业建立健全反舞弊机制,重点关注的领域包括( )。

A 未经授权或者采取其他不法方式侵占.挪用企业资产,谋取不当利益 B 在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载.误导性陈述或者重大遗漏等 C 董事.监事.经理及其他高级管理人员滥用职权 D 相关机构或人员串通舞弊

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9 .关于企业采购业务内部控制,下列说法正确的有(  ) 。

A 应采取多头采购或分散采购的方式,避免采购业务集中 B 应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换 C 任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程 D 重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关专家进行论证,实行集...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

10 .内部机构的设计是组织架构设计的关键环节。内部结构的设计应满足的要求包括( )。

A 明确各机构的职责权限,避免职能交叉.缺失或权责过于集中,形成各司其职.各负其责.相互制约.相互协调的工作机制 B 企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的名称.职责和工作要求等,明确各个岗位的...

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