[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-12

内部审计人员首先应判断组织已有标准的适当性。如果认为已有标准不合适,应由审计人员自行调整。


A . 对
B . 错

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-12

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习题解析

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1 .对外支付的“特许权使用费”,包括支付的专利权、非专利技术、商标权、著作权等的使用费。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-12

2 .创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的,可以按照其投资额的70%在股权持有满3年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后5个纳税年度结转抵扣。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-12

3 .安置残疾人员所支付的工资,按照有关规定条件,可以加计扣除50%。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-12

4 .核定征收的居民纳税人,填报企业所得税年度纳税申报表(B类)。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-12

5 .如果管理层没有制定合适的标准,内部审计人员可以基于组织利益最大化的原则选择适当的评价标准。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-12

7 .内部审计人员对内部控制做出评价时,应选择适当的评价标准。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-12

8 .内部风险是指内部环境中对组织目标的实现产生影响的不确定性,其主要来源于以下因素:

A 组织治理结构的缺陷 B 组织经营活动的特点 C 组织资产的性质以及资产管理的局限性 D 组织信息系统的故障或中断

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

9 .审计报告应说明审计( ),并应当包括被审计单位的反馈意见。

A 目的 B 范围 C 提出结论 D 建议

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

10 .内部审计人员应深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的( )进行测试。

A 适当性 B 合法性 C 有效性 D 正确性

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

 
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