[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,以作为有关订单的回报。根据IIA的道德规范,内部审计师应采取的行动是:


A .制止任何可能会损害公司的活动;
B .向恰当的管制机构报告这一事件;
C .告知公司中恰当的官员;
D .向IIA的审计委员会报告这件事。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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1 .公共物品在消费上的非排他性,是阻碍( )的关键因素。

A 联合融资 B 私人融资 C 政府融资 D 强制融资

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

2 .公共物品供给的制度结构包括( )。

A 决策制度 B 融资制度 C 受益分配制度 D 生产制度 E 隔离墙制度

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

3 .关于公共物品的需求显示,下列说法错误的有( )。

A 在现实生活中,人们通过市场机制显示对公共物品的需求 B 公共物品的需求显示是通过自愿的市场交易实现的 C 私人物品的需求显示是通过具有强制性的政治交易实现的 D 在商品和服务市场上,人们用出价多少表示对私人物品的...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

4 .下列活动中,属于公共财政应发挥职能作用范围的活动有( )。

A 生产电风扇 B 防震救灾 C 防止传染病 D 发展义务教育 E 发展餐饮业

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

5 .在以下哪种情况下不适合采用标准化的内部审计方案?

A 经营环境比较稳定,变动极少。 B 经营环境复杂多变。 C 进行类似经营的多个分支机构。 D 在同一地点进行的后续存货审计。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

7 .在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步检查工作的一部分?

A 审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。 B 与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化。 C 审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动。 D 以上都是。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

8 .企业风险管理:

A 保证组织目标的实现。 B 要求内部审计师确定风险和控制活动。 C 包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件。 D 包括为组织选择最佳风险响应。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

9 .在确认是否应将采购部或人事部列入审计日程安排时,以下哪项因素最不重要?

A 其中一个部门的经营发生了重大变动。 B 最近新来了一个精通其中某个领域知识的内部审计师。 C 其中一个部门比另外一个更有机会取得经营收益。 D 其中一个部门的潜在损失远远大于另一个部门。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

10 .一个组织使用数据库管理系统作为数据来源。数据库管理系统支持用户使用第四代编程语言开发的软件。一些软件可以更新数据库。在评估控制进入和使用数据库的措施时,审计师最关注:

A 在进入数据库之前,最终用户使用数据处理通过了他们的只读程序; B 存在实时更新控制措施; C 在进入数据库之前,用户开发的应用软件在计算机上进行检测和开发; D 使用关系数据库模型,使得多个用户可以同时获得服务...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

 
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