[单选题]
内部控制责任体系中对董事会建立与实施内部控制进行监督的是( )
A .监事会
B .管理层
C .内审部门
D .审计委员会
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习题解析
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1 .下列举措不能用来加强专项资金管理的是( )。
A 审计要常态化,增大犯错成本 B 加大专项资金清理整合力度 C 明确责任人的责任,提高领导的重视程度 D 加强事前预测
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
2 .下列加强专项资金管理的举措中说法错误的是( )。
A 大力推进内部控制制度建设 B 从源头控制,提高预算控制水平 C 加大国库集中支付审核力度 D 加强事后监督
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
3 .劳务报酬企业所得税税前扣除的凭证是( )。
A 工资单 B 收付凭据 C 白条 D 发票(起征点优惠除外)
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
4 .科普资金按规定形成( )的,应当及时办理决算验收,进行产权、财产物资移交,办理登记入账手续,并按规定纳入单位资产管理。
A 企业资产 B 国有资产 C 固定资产 D 无形资产
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-27
5 .资产清查流程图包括( )。
A 清查前期准备工作 B 账账核对阶段 C 账实核对阶段 D 整理归档阶段
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-27
7 .企业内部控制体系建设通常分为四个阶段,内部控制梳理、内部控制整改固化、内部控制自我评价和内部控制审计。
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
8 .董事会对内部控制的建立健全和有效实施负最终责任。( ) ---
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
9 .对于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准,由企业根据规范要求自行确定。
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
10 .审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。( ) ---
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-27
