[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

财会部门需加强对单据的管理,重点(  )单据来源是否合法,内容是否真实、完整,使用是否准确,是否符合预算,审批手续是否齐全。


A .审核
B .抽查
C .评估
D .反馈

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .(  )作为财务报表最直接的测试手段和反舞弊的测试途径之一,是财务报表审计过程中必不可少的工作。

A 序时账测试 B 日记账测试 C 截止性测试 D 汇总凭证测试

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

2 .采购业务的主要流程不包括(  )。

A 先预算 B 后计划 C 再采购 D 不计划直接采购

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

3 .互联网行业中,计算机辅助审计时一般关注的关键指标不包括(  )。

A 月均每账户充值金额 B 付费转化率 C 活跃用户数 D 资产减值金额

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

4 .(  )包括议事成员构成、决策事项范围、投票表决规则、决策纪要撰写、流转和保存以及对决策事项的贯彻落实和监督程序等。

A 建立内部控制的制约机制 B 建立健全议事决策规则 C 决策纪要的记录 D 决策执行的追踪问效制度

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

5 .计算机辅助审计有一定的局限性,以下不属于其局限性的是(  )。

A 交易信息不容易被修改 B 针对时点数据的测试 C 对业务规则及运算处理逻辑的误解 D 采用脚本进行数据处理,后续审计通常使用之前脚本进行处理

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

7 .以下关于审计软件的表述错误的是(  )。

A 有些审计软件的可操作性差,实用性弱 B 被审计的单位情况各异,同一类的审计软件不能满足于全部的计算机辅助审计工作 C 有的计算机辅助审计软件需搭配电子数据使用,没有电子数据的审计单位一定也可以使用 D 审计软件...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

8 .内部控制的构成要素包括(  )。

A 控制环境 B 风险评估 C 控制活动 D 监督

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

9 .计算机辅助审计工作中,需要提升审计人员运用计算机辅助审计的能力,以下措施表述错误的是(  )。

A 开展计算机辅助审计培训工作 B 挑选计算机基础较好的审计人员用在信息系统的开发 C 吸纳掌握计算机技术的人才(计算机网络高手 D 坚持使用实用性不强的审计软件

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

10 .下列属于重大经济事项的有(  )。

A 大额资金使用 B 大宗资产采购 C 重大外包业务 D 重要资产处置

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

 
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