[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-28

( )原则要求企业的内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。


A .全面性
B .有效性
C .合理性
D .重要性

提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-28

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .《条例》的制定实施是甘肃省会计界的一件大事,具有重要的现实意义,具体包括但不限于下列哪几项( )。

A 有利于推动我省经济转型和财税改革发展 B 有利于推进依法行政,加强会计法制建设 C 有利于全省二十多万会计人员运用法律手段维护期合法权益,做好本职工作 D 有利于规范会计行为,提高会计信息质量

题型: 多选题 提问时间: 2022-11-28

2 .会计工作是经济管理的重要基础和组成部分,对于维护和促进市场经济健康规范发展发挥着重要作用。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-28

3 .是否形成企业合并,除要看取得的资产或资产负债组合是否构成业务之外,还要看有关交易或事项发生前后,是否引起报告主体的变化。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-28

4 .同一控制下的企业合并,从最终控制方的角度来看,其在企业合并发生前后能够控制的净资产量并没有发生变化,因此合并中不产生新的资产

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-28

5 .下列( )因素影响不了实施审计程序时间的是( )。

A 控制环境 B 何时能得到相关信息 C 错报风险的范围 D 审计证据适用的期间或时点

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-28

7 .签订业务约定书前,CPA应做好的工作是( )。

A 按照适用的内部控制标准,建立健全和有效实施内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 B 对内部控制的有效性进行评价并编制内部控制评价报告 C 向CPA提供必要的工作条件,包括允许CPA接触与内部控制审计...

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-28

8 .下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是( )。

A 注册会计师应该合理计划内部控制设计与运行有效性的测试工作,以实现内部控制审计和财务报表审计的有机整合 B 在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在内部控...

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-28

9 .评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。该内容描述的是内部控制评价的( )。

A 重要性原则 B 全面性原则 C 客观性原则 D 及时性原则

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-28

10 .下列事项中,不属于注册会计师应当了解的内部控制要素的是( )。

A 控制环境 B 风险评估程序 C 与财务报告相关的信息系统和沟通 D 控制活动

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-28

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信