[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-19

审计过程就是(  )最后据以形成审计结论和发表审计意见的过程。


A .收集证据
B .达到结论
C .评价证据
D .综合证据

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-19

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习题解析

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1 .审计证据的(  )会影响审计证据的充分性。

A 相关性 B 适当性 C 安全性 D 可靠性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-19

2 .审计过程是获取审计证据的过程,证据是审计结论的(  )。

A 目的 B 目标 C 原因 D 基石

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-19

3 .(  )是指追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程,注册会计师选取一笔或很少几笔交易了解其如何生成、记录、处理和报告,采用询问、观察、检查等方面以确定是否与之前了解的一样,以及是否得到执行。

A 审计证据 B 穿行测试 C 内部控制 D 内部审计

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-19

4 .(  )是指通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价,还包括调查识别出的、与其他相关信息不一致或与预期数据严重偏离的波动和关系。

A 审计证据 B 穿行测试 C 内部控制 D 分析程序

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-19

5 .当(  )的运行留下轨迹时,注册会计师可以考虑使用审计抽样和其他选取测试项目的方法试试控制测试。

A 审计证据 B 穿行测试 C 内部控制 D 分析程序

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-19

7 .注册会计师收集的审计证据的(  )是控制审计成本和提高审计效率的手段。

A 公平性 B 充分性 C 新颖性 D 适当性

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-19

8 .审计证据可靠性的一般原则包括(  )。

A 直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠 B 从被审计单位外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠 C 从原件获取的审计证据比从复印 D 相关控制有效时内部生成的审计证据比控制薄...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-19

9 .审计证据包括(  )。

A 成财务报表基础的会计记录所含有的信息 B 从被审计单位内部或外部获取的会计记录以外的信息 C 通过询问 D 自身编制或获取的可以通过合理推断得出结论的信息

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-19

10 .将在生产流程中取得的信息与会计记录的数据进行对比,以识别出与其他相关信息不一致或者偏离预期数据的重大波动或关系,通常产生不一致的情形有(  )。

A 产品生产所需耗用的材料与会计记录耗用的材料不一致或与定额消耗有较大差异 B 被审计单位的生产设备的用途与购进材料加工成产品的所需设备不一致 C 被审计单位生产设备的生产能力与被审计单位会计记录的经营规模不一...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-19

 
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