[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

确保审计目标的实现是谁的最终责任?


A .被审计单位
B .审计委员会
C .管理层
D .首席审计执行官

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:

A 对购入的货物进行实地盘点 B 抽查本月的购货发票,看是否已进行付款 C 检查付款的审批流程 D 通过审计软件获得异常的供货商名单,并对其进行抽样并追踪支持文件,如采购入库单

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .内部审计师对相关领域做出的审计结论记录在工作底稿中。对于某些情形,该项目的主管审计师不同意相关结论。下属的内部审计师经过进一步的调查后,与该项目的主管审计师对工作底稿中做出的结论仍然存在分歧。对此,下列说法中不正确的是:

A 记录两人的不同结论和理由,在工作底稿中保留双方的合理意见 B 将两人的分歧提交给首席审计执行官,请首席审计执行官作出结论 C 将分歧告诉管理层,请管理层做出结论 D 在审计工作底稿中保留两人的不一致处,利于跟踪...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

3 .内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列哪项关于面谈的说法不正确的是:

A 内部审计师可以观察面谈者的口头信号和非口头信号,从而反应其是否诚实 B 要注意观察面谈者的眼神 C 内部审计师要创造一种体贴 D 要进行保密,只能由一名内部审计师与职员面谈

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

4 .《标准》强调必须对内部审计师的工作实施监督,下列关于监督的说法中不正确的是:

A 首席审计执行官或其指定人员对业务提供适当的督导。督导是一个从计划开始并贯穿于业务活动始终的过程 B 首席审计执行官对业务的督导负全面的责任 C 适当的督导证据应予记录并保留 D 督导过程不包括确保指派的内部审计...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

5 .内部审计师与有舞弊嫌疑的人员进行面谈,应该注意的是:

A 选择比较隐蔽的地点,做好是锁上房间的门之后面谈 B 使用封闭式的问题会更加有效 C 在面谈期间要求嫌疑人的直接领导在场 D 以不同的提问题方式重复提问,以发现解释的差异

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

7 .关于询问舞弊嫌疑人的调查问卷,下列说法中不正确的是:

A 包含一个以上的对象或主题 B 可以从一般问题到特殊问题 C 避免采用诱导式询问 D 不一定要遵循事先制定的提问顺序

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

8 .根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括:

A 确认审计工作底稿能够充分支持审计发现 B 确保业务目标的达成 C 确保业务通报是正确 D 为审计项目合理分配审计人员

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

9 .在与舞弊嫌疑人进行面谈时,内部审计师应该注意的方面是:

A 不要使面谈者感觉自己像被扣押强制一样 B 在提出问题或给出答案之后,允许出现短暂的沉默 C 以不引人注目的方式做记录 D 对谈话对象所说的话作出解释

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

10 .在审计主管复核一系列工作底稿时发现,记录在工作底稿和报告草稿中的审计发现没有提供评价标准。对此情形,下列说法正确的是:

A 对于审计发现来说,相关评价标准是不可或缺的,应该被视为缺陷 B 对于审计发现来说,相关评价标准可有可无,不应该被视为缺陷 C 对于审计发现来说,相关评价标准是不可或缺的,但不应该被视为缺陷 D 对于审计发现来说...

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