[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

委托贷款业务,贷款人只收取手续费,不承担贷款风险。( )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .商业银行受理客户的借款申请后,应采取现场形式调查,形成书面报告,并对其真实性、完整性和有效性负责。( )

Y 对 N 错

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2 .政策性金融债券即有国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家政策性银行发行的债券。( )

Y 对 N 错

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3 .内部审计人员和注册会计师之间沟通可能是最有效的条件除“内部审计人员可以自由地与注册会计师坦诚沟通”之外,还包括( )。

A 内部审计人员告知注册会计师其注意到的 B 双方在审计期间内每隔一段适当的时间举行会谈 C 内部审计人员可以通过相关内部审计报告向注册会计师提供建议 D 注册会计师告知内部审计人员可能影响内部审计工作的所有重大事...

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4 .代理付款行不得受理未在本行开立存款账户的持票人为单位直接提交后的银行汇票。( )

Y 对 N 错

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5 .下列列示的各项信息中,属于含有已审计财务报表的文件中的其他信息的有( )。

A 财务数据摘要 B 员工情况数据 C 分析师报告中包含的信息 D 被审计单位网站含有的信息

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7 .A注册会计师在评价被审计单位管理层对持续经营能力作出的评估时,下列属于注册会计师责任的有( )。

A 纠正管理层缺乏详细分析的错误 B 就持续经营能力是否存在重大不确定性得出结论 C 对管理层运用持续经营假设的适当性获取充分 D 除询问管理层外,注册会计师还应实施其他审计程序以识别超出管理层评估期间并对被审计单...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

8 .以下说法中正确的有( )。

A 防止和发现被审计单位的违反法规行为是管理层的责任 B 违反法规行为可能涉及故意隐瞒的行为,势必将导致更高的财务报表重大错报风险 C 如果法律法规要求注册会计师报告被审计单位对某些法定条款的遵守情况,注册会计...

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9 .在采购与付款循环中,与付款交易的相关的内部控制包括( )。

A 企业应当建立预付账款和定金的授权批准制度 B 企业应当加强应付账款和应付票据的管理 C 企业应当定期与供应商核对应付账款 D 企业财会部门在办理付款交易时,只需要验证采购发票的真实性

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10 .下列各项中,属于注册会计师对函证实施过程进行控制的具体措施的有( )。

A 在询证函中指明向被审计单位回函 B 询证函经被审计单位盖章后,直接由管理层寄出 C 将发出询证函的情况形成审计工作记录 D 将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对

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