[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-25

在审计出的问题确认后,本课老师从实务角度还提到了哪些要考虑的事项?


A .小金库问题如何定性
B .挪用小金库资金如何定性
C .沟通被审计对象的层级确定
D .问题是否需要移交

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-25

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习题解析

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1 .对于仲裁和诉讼,以下说法错误的是?

A 在解决买卖合同争议时,如果仲裁没有达到理想效果,可以再通过诉讼解决 B 二者机构不同,仲裁机构属于民间团体,诉讼属于国家司法机关 C 仲裁实行一裁终局制,已经裁决即发生法律效力;诉讼实行二审终审制 D 仲裁相对...

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-25

2 .内部审计的大致流程包括?

A 制定审计计划:确定重点审计范围并组织初次访谈 B 发现重要线索:分析性测试及整合访谈资料 C 安排访谈流程:猜测潜在问题并组织内审部门内部沟通和再次访谈 D 处理后续反馈:撰写审计报告及移交相关部门

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

3 .在内部审计项目中,设计访谈问题和实际访谈过程时,需要注意?

A 访谈时,先通过问题确认重点审计范围是否合理 B 体现审计人员的专业性 C 访谈时,时刻注意控制访谈方向 D 紧紧围绕审计关注点设计访谈问题

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

4 .当审计的关注点为“宣传活动的供应商选择是否通过比价确定”,可以设计的访谈问题有?

A 最近一年有没有举办过大型的营销活动? B 公司举办营销活动寻找的供应商有几家? C 公司是否设计了相关的采购内控制度? D 是否可以提供相关证明资料?

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

5 .在审计过程中,除了使用访谈法、分析性测试外,对于有疑问的地方需要依赖经验或内部沟通的方式推测问题。

A 正确 B 错误

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-25

7 .以下对内审的认识正确的是?

A 内审对内控的工作进行检查和监督 B 内审人员需要设计内审业务操作手册 C 审计过程中要了解公司的相关制度 D 审计时需要了解实际的操作和规则

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

8 .从销售合同层面进行信用风险管理,在合同起草时需要做到?

A 合同起草时条款严密、完整 B 准确的标的物的名称、品种、规格、型号、单价和金额 C 准确的还款期限和计算期限的起点 D 明确标的物应达到的质量标准,明确损害赔偿办法和违约责任等内容 E 买卖合同中约定对货物的所有权...

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

9 .在其它条件一致的情况下,根据本课的理念,我们要优先选择以下哪两种结算方法?

A 预付10%货款 B 开票10天后付款 C 收到发票10天后付款 D 收货后10天付款

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

10 .发票在交易的结算环节非常重要,以下认识正确的是?

A 增值税专用发票不能单独作为付款凭证,但也有例外 B 需要在合同中写清楚开票时点和条件 C 合同和发票、收货单一起才能作为交付完成的凭证 D 发票寄出时必须使用挂号信,确保有回执

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

 
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