[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

财政补助收入在财政授权支付方式下,已拨入款项均已正确记录的控制目标所涉及的认定有(  )。


A .完整性
B .准确性
C .截止
D .发生

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .内部控制的要素不包括(  )。

A 控制环境 B 风险评估过程 C 控制人的思想 D 对控制的监督

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .审计报告的类型不包括(  )。

A 无保留意见 B 保留意见 C 否定意见 D 肯定意见

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3 .审计业务约定书应当包括主要方面不包括(  )。

A 财务报表审计的目标 B 财务报表审计的范围 C 注册会计师的责任 D 管理层的经营策略

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

4 .控制测试的目的是(  )。

A 评价控制是否有效运行 B 控制环节产生的重大错报 C 发现认定层次的重大错报 D 评价认定层次的运行有效性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

5 .注册会计师在确定控制测试范围时,一般需要考虑的因素包括(  )。

A 在整个拟信赖的期间,被审计高校执行控制的频率 B 在所审计期间,注册会计师拟信赖控制运行有效性的时间长度 C 控制的预期偏差 D 拟获取的有关认定层次控制运行有效性的审计证据的相关性和可靠性

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

7 .对于净资产的审计内容,不包括(  )。

A 各项结余的分类是否合理 B 各项收入和支出是否按预算执行,是否真实 C 预算下达后是否存在不经法定程序随意调整现象,预算支出有无随意增减项目或项目之间随意调剂使用情况 D 净资产的存在

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

8 .投资活动相关的内部控制包括(  )。

A 学校是否建立对外投资业务授权批准制度,是否存在越权行为 B 学校是否建立对外投资执行控制制度,投资内容与发生额是否与批准文件 C 学校对外投资业务岗位设置是否科学 D 学校是否存在进行股票和风险性债券投资的违规...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

9 .由于与重大非常规交易或判断事项相关的风险很少受到日常控制的约束,管理层可能采取其他措施应对此类风险,注册会计师需要了解被审计高校是否针对重大活动设计和实施了控制,则了解的内容有(  )。

A 会计估计所依据的假设是否由管理层或专家进行复核 B 是否建立作出会计估计的内部程序 C 重大会计估计结果是否经管理层批准 D 管理层在发现重大事项时采取的措施,包括这类事项是否有专人处理

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

10 .高等学校财务报表包括(  )。

A 资产负债表 B 利润表 C 财政补助收入支出表 D 附注

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