“资料1”中,丙公司与设备采购有关的内部控制措施存在缺陷的有:
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习题解析
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1 .“资料1”中,能够有效分析乙公司2013年度主营业务收入总体合理性的程序有:
A 将2013年度财务报表分析计算的毛利率与行业平均毛利率相比较 B 将2013年度主营业务收入的变化趋势与行业趋势相比较 C 将2013年度各月主营业务收入的实际数与预算数相比较 D 将2013年度不同产品的毛利率水平相比较
2 .针对“资料2”,乙公司相关人员的说法中,能够解释销售收入大幅度增长情形的有:
A 公司采取有效的成本控制措施,促使产品成本进一步降低 B 公司提出有效的淡季营销策略,引导消费者改变了消费习惯 C 公司拓展海外市场,有效改善了淡季的销售业绩 D 公司对销售部门工作人员采取了更有效的淡季销售激励...
3 .针对“资料3”,审计人员为审查乙公司是否存在虚增主营业务收入的情况,应重点审查的文件资料和账簿有:
A 销售发票 B 销售合同 C 发运凭证 D 主营业务收入明细账
4 .针对“资料4”,审计人员对该笔销售和退回业务的真实性进行审查时,应采取的审计程序有:
A 向该笔销售业务对应的客户函证 B 检查销售合同和货运凭证 C 检查退货审批单和退货入库记录 D 检查销售信用审批手续
5 .针对“资料5”,对于来源于B公司的营业收入,审计人员应采取的进一步审计程序有:
A 检查有关销售合同和发票 B 检查有关货运凭证和收款凭证 C 询问相关人员,了解B公司在7至12月没有与乙公司业务往来的原因 D 向B公司发函,要求回函说明2013年与乙公司发生的采购业务及年底应付款项的金额
7 .某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于:
A 社会审计 B 财务审计 C 事后审计 D 就地审计 E 内部审计
8 .下列关于审计机关管辖范围的表述,正确的有:
A 审计机关根据被审计单位的财政 B 涉及国家重大机密的军品科研和生产单位由项目或单位所在地的省级审计机关负责审计 C 上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项可以直接进行审计 D 上级审计机关可以将...
9 .下列各项中,审计组组长应当承担责任的事项有:
A 审计实施方案编制或者组织实施不当,造成审计目标未实现或者重要问题未被发现的 B 审核未发现或者未纠正审计证据不适当 C 审核未发现或者未纠正审计工作底稿不真实 D 审计组起草的审计文书和审计信息反映的问题严重失...
10 .下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有:
A 审计工作方案由审计机关业务部门负责编制 B 审计实施方案应在审计前下达到审计项目实施单位 C 根据审计实施过程中情况的变化,可以对审计工作方案内容进行调整 D 审计组人员及其分工发生重大变化时需调整审计实施方案 ...
