[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?


A .审查银行存款余额调节表,确认银行对账单数额,证实收入和支出的截止期,加总调整项目并与资金账户余额相比较
B .审查出纳的岗位职责
C .审查具体的报销制度
D .审查付款程序并对应付账款实施分析性复核,函证应收账款账户余额,证实相关程序和工具的存在性

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .单位的财务会计报告,应当签名并盖章的主体有( )。

A 单位负责人 B 主管会计工作的负责人 C 会计机构负责人 D 总会计师

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

2 .甲公司5月5日领取工商营业执照,5月14日开业,那么税务登记可以是( )。

A 5月6日 B 5月25日 C 6月4日 D 6月15日

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

3 .下列属于审计目标的是:

A 函证应收账款 B 在审计报告中披露固定资产减值的信息 C 通过计算应收账款的周转率来确定营运能力 D 确定原材料的供应是否满足生产

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4 .在内部审计师对钢铁企业生产车间进行的效率审计中,下列哪项指标最合适?

A 每小时生产的钢坯产量 B 平均每个员工的产量 C 每吨产量的收益 D 生产的不合格产品占总产品的比率

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

5 .下列哪项是与内部财务报告相关的内部审计职能?

A 保证符合会计准则 B 审查费用报销单,将报销金额与实际支出金额核对 C 识别可能存在费用超支的不适当控制 D 确定工资清单上的员工确实为企业提供服务

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7 .系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中属于审查内容的是:Ⅰ.根据可以利用的资源实施技术可行性研究Ⅱ.为了程序的开发、变更和测试而使用的控制和质量保证技术Ⅲ.确定有关的操作文件说明是否与正式标准相符Ⅳ.审查用户在每个实施阶段的参与程度

A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ

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8 .在具体的审计业务中,内部审计师发现管理层确定的衡量目标是否实现的标准不充分或不存在,下列措施恰当的是:Ⅰ.审计师将该发现向管理层报告,建议采取恰当的标准Ⅱ.建议管理层采取替代性标准,如可接受的同行业先进企业的标准Ⅲ.内部审计师应该同管理层一起开发适当的评价标准,Ⅳ.选择同审计业务目标一致的公认标准,向管理层做系统阐述,与管理层达成一致意见

A Ⅰ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

9 ..若一个部门的经营标准含糊,有待于解释,内部审计师应当:

A 与该部门经理就用于衡量经营业绩的标准达成一致意见 B 自行确立标准 C 咨询外部专家 D 按该部门的现行经营标准执行

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

10 .内部审计师在审计过程中要获得某一审计发现就需要将实际情形与相关的准则或标准进行比较。以下哪项内容可以作为支持某一审计发现的准则或标准?

A 注册会计师手册记录的内部控制原则 B 基于内部审计师经验和知识的理想的经营实务 C 审计师认可的管理部门制定的部门质量标准 D 所有上述内容

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

 
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