[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-31

下列不属于初步业务活动的内容( )


A .针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序
B .评价遵守相关职业道德要求的情况
C .就审计业务约定条款与被审计单位达成一致意见
D .在执行首次任务时,查阅前任注册会计师的审计工作底稿

提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-31

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习题解析

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1 .审计档案是指一个或多个文件夹或其他存储介质,以实物或电子形式存储构成某项具体业务的审计工作底稿的记录。( )

Y 对 N 错

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2 .证券资格事务所和非证券资格事务所在审计报告方面存在的问题只有共性。( )

Y 对 N 错

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3 .金融活动等机构在工作规程当中,应当做到的工作包括( )。

A 客户身份识别 B 洗钱风险登记划分 C 注重业务资料与档案的收集、保管 D 可疑交易与识别报告制

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

4 .下列选项中属于利用内部审计人员工作目标不正确的是( )。

A 确定是否能够利用内部审计的工作或利用内部审计人员提供直接协助,如果能够利用,在哪些领域利用以及在多大程度上利用 B 如果利用内部审计的工作,确定该工作是否足以实现审计目的 C 如果利用内部审计人员提供直接协助,适...

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-31

5 .当存在无法获取充分、适当的审计证据,不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论时,注册会计师应当按照( )的规定,在审计报告中发表非无保留意见。

A 审计准则第1501号 B 审计准则第1502号 C 审计准则第1503号 D 审计准则第1504号

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-31

7 .集团项目组应当就( )形成审计工作底稿。

A 对组成部分的分析,指明重要组成部分以及对组成部分财务信息执行工作的类型 B 对于不重要组成部分,集团项目组参与该组成部分注册会计师工作的性质、时间安排和范围 C 集团项目组与组成部分注册会计师就集团项目组提出...

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

8 .注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当,评价的事项包括( )。

A 内部审计工作是否经过恰当的计划、实施、监督、复核和记录 B 内部审计是否获取了充分、适当的证据,以使内部审计能够得出合理的结论 C 内部审计得出的结论在具体环境下是否适当 D 内部审计编制的报告与执行工作的结果是...

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

9 .职业判断一般是在具有确定性情况下的决策过程。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-31

10 .强调事项段不应仅提及已在财务报表中列报的信息。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-31

 
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