[多选题]
一般情况下,函证对象包括( )。
A .大额或账龄较长的项目
B .与债务人发生纠纷的项目
C .交易频繁但期末余额较小甚至为零的项目
D .关联方项目
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习题解析
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1 .了解被审计单位业务流程层面的内部控制时,需要从( )进行了解。
A 控制活动 B 信息系统 C 信息技术的一般控制 D 信息技术的应用控制
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .从下面( )方面判断风险是否属于特别风险。
A 交易的复杂程度 B 财务信息计量的主观程度,特别是存在较大区间 C 风险是否属于舞弊风险 D 风险是否涉及异常或超出正常经营过程的重大交易
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .下列关于财务报表审计目标的常规思路,说法正确的有( )。
A 资产的高估可以实现存在认定 B 负债的低估可以实现完整性认定 C 收入的高估可以实现存在认定 D 支出的低估可以实现完整性认定
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
4 .注册会计师应当针对评估的财务报表层次重大错报风险确定( )总体应对措施。
A 向项目组强调保持职业怀疑态度的必要性 B 指派更有经验或具有特殊技能的审计人员,或利用专家的工作 C 提供更多的督导 D 在选择拟实施的进一步审计程序时融入更多的不可预见的因素
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
6 .可以从( )方面判断是否存在利用资产减值进行盈余管理。
A 企业近年来的资产减值损失计提比例是否有变化以及变化幅度如何 B 企业近年的利润率是否出现异常,以及该异常情况是否与资产减值损失的计量相关 C 企业计提资产减值损失的频率是否发生明显的变化 D 企业近年来计提的资...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .内部控制的成熟期是在20世纪90年代至今的内部控制整体架构。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
