[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

内部审计是内部控制的一个组成部分,是在单位内部会计机构、会计人员对会计资料进行监督。( )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .附注不属于财务报表必须包括的内容。( )

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2 .我国财政部门履行的会计行政管理主要有会计监督检查、会计市场管理、会计准则制度及相关标准规范的制定和组织实施、会计专业人才评价。( )

Y 对 N 错

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3 .所有企业的财务报告必须委托注册会计师进行审计并出具审计报告。( )

Y 对 N 错

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4 .单位也可以委托具备档案管理条件的机构代为管理会计档案。( )

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5 .持证人员所属会计从业资格管理机构发生变化的,应当及时办理调转登记手续。( )

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7 .大学专科毕业见习期满后从事会计工作满2年,或大学本科毕业见习一年期满,经考核胜任一般会计岗位工作的,可聘任助理会计师职务。( )

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8 .董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行。( )

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9 .信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,仅确保信息在企业内部进行有效沟通。( )

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10 .财政部门有权对会计师事务所出具的审计报告进行监督。( )

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