[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-02-06

下列应依赖内部控制的情形是( )。


A .认为控制没有得到恰当设计
B .认为控制没有得到执行
C .认为控制测试没有效率
D .控制测试的结果或其他审计证据表明控制有效运行

提问人:匿名网友 提问时间:2023-02-06

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习题解析

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1 .在审计实务操作中,被审计单位的业务流程不同,主要控制活动也不尽相同,CPA应当根据被审计单位的实际情况对内部控制进行了解和测试。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-02-06

2 .CPA应当根据职业判断,确定识别出的风险是否为特别风险。如果认为存在特别风险,CPA应当了解被审计单位与该风险相关的控制。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-02-06

3 .在记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时,CPA应当记录测试的具体项目或事项的识别特征。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-02-06

4 .CPA无需对应收账款实施函证程序,除非有充分证据表明应收账款对财务报表极为重要。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-02-06

5 .业务完成阶段工作底稿一分为二的一项是( )。

A 审计总结 B 工作完成情况核对表 C 业务复核核对表 D 试算平衡表及审计调整表

题型: 单选题 提问时间: 2023-02-06

7 .下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是( )。

A 法律和监管环境 B 经营活动 C 所有权和治理结构 D 组织结构和筹资方式

题型: 单选题 提问时间: 2023-02-06

8 .两个沟通函和一个回复函中的“一个回复函”是指( )。

A 向委托方征求拟与前任CPA沟通的沟通函 B 被审计公司现任CEO回复函 C 与前任CPA的沟通函 D 前任CPA的回复函

题型: 单选题 提问时间: 2023-02-06

9 .( )是指审计报告中含有的一个段落,该段落提及未在财务报表中列报或披露的事项,根据CPA的职业判断,该事项与财务报表使用者理解审计工作、CPA的责任或审计报告相关。

A 强调事项段 B 其他事项段 C 审计意见 D 审计报告

题型: 单选题 提问时间: 2023-02-06

10 .在极其特殊的情况下,可能存在多个不确定事项。尽管CPA对每个单独的不确定事项获取了充分、适当的审计证据,但由于不确定事项之间可能存在相互影响,以及可能对财务报表产生累积影响,CPA不可能对财务报表形成审计意见。在这种情况下,CPA应当发表( )。

A 非无保留意见 B 保留意见 C 否定意见 D 无法表达意见

题型: 单选题 提问时间: 2023-02-06

 
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