[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-13

服务机构注册会计师的意见主要包括的内容,下列说法正确的是( )。


A . 声明注册会计师报告的目的
B . 服务机构管理层是否在所有重大方面公允地描述了服务机构的内部控制
C . 在特定日期,内部控制是否得到执行
D . 根据控制测试结果,内部控制能否为控制目标的实现提供合理保证

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-13

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习题解析

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1 .不属于现代风险导向审计的特点的是( )。

A 需要不同的审计小组之间更为广泛的合作和信息共享 B 需要借助战略管理理论与系统理论 C 使用了更多非传统的审计证据 D 缩小了鉴证业务的范围

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

2 .现代风险导向审计项目管理的特点不包括( )。

A 审计工作在年初就可以开始执行,审计工作以及审计人员与客户的交流可以在全年内更为均衡地分摊 B 整个审计小组用于计划和复核的时间增加 C 审计小组需要召开更多的会议使信息共享,从而达到对风险认识的统一 D 项目经...

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-13

3 .财务组织体系内部控制评估主要反映( )。

A 企业财务监督 B 内部审计监督体系的组织机构设置 C 财务监督、审计监督的日常职责管理 D 审计工作成果及发现并解决重大内部控制缺陷情况

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

4 .关于内部控制评价内容,销售与收款内控评估主要反映( )。

A 定价原则 B 工程项目业务相关机构和人员职责的权限 C 信用标准和条件 D 概预算控制制度

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

5 .下列项目中属于内部控制评价要点的内容是( )。

A 固定资产 B 资金 C 采购与付款 D 存货

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

7 .企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷的情况包括( )。

A 未执行规定的控制活动 B 未实现规定的控制目标 C 突破规定的权限 D 不能及时提供控制运行有效的相关证据

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

8 .下面哪几项属于内控评价获取证据的方法( )。

A 询问被评估企业有关人员,查阅相关财务内控文件 B 检查财务内部控制生成的文件和记录 C 观察被评估企业业务活动和财务内部控制的运行情况 D 选择若干具有代表性的交易和事项进行必要的穿行测试

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

9 .注册会计师对内部控制的评价步骤,下面选项哪些是正确的( )。

A 内部控制评价计划 B 了解内部控制 C 记录内部控制 D 内部控制评价获取证据方法 E 内部控制评价指标

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

10 .下列说法正确的是( )。

A 管理层基于内控报告鉴定目的而进行的评价 B 注册会计师出于内控报告鉴定目的而进行的评价 C 管理层出于管理目的而进行的评价 D 注册会计师出于对外提供报告目的而进行的评价

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-13

 
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