[多选题]
在作出下列决策的过程中,职业判断显得尤为必要的有( )。
A .确定重要性
B .评估审计风险
C .评价管理层在应用使用的财务报表编制基础时作出的判断
D .评估管理层在编制财务报表时作出的估计的合理性
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习题解析
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1 .在计算披露的经济增加值时,下列各项中需要进行调整的有( )。
A 研究费用 B 争取客户的营销费用 C 企业并购重组费用 D 资本化利息支出
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .甲公司是制造业企业,采用管理用财务报表进行分析,下列各项中,属于甲公司金融负债的有( )。
A 优先股 B 融资租赁形成的长期应付款 C 无息应付票据 D 应付股利
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .在其他条件不变的情况下,关于单利计息,到期一次还本付息的可转换债券的内含报酬率,下列各项中正确的有( )。
A 债券期限越长,债券内含报酬率越高 B 票面利率越高,债券内含报酬率越高 C 转换比率越高,债券内含报酬率越高 D 转换价格越高,债券内含报酬率越高
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是( )。
A 内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率 B 内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊 C 内部控制是否明确区分控制要素 D 内部控制是否没有因串通而失效
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常无须( )。
A 关注与审计相关的内部控制 B 了解内部控制的设计是否合理 C 确定内部控制是否执行 D 确定内部控制是否得到一贯执行
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .为了在合理的时间内以合理的成本对财务报表形成审计意见,注册会计师的下列做法中,必须做的有( )。
A 执行控制测试,减少实质性程序的工作量 B 计划审计工作,以使审计工作以有效的方式得到执行 C 将审计资源投向最可能存在重大错报风险的领域,并相应地在其他领域减少审计资源 D 运用测试和其他方法检查总体中存在的错...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .审计的固有局限性,是基于下列哪些原因导致的( )。
A 财务报告的性质 B 审计程序的性质 C 在合理的时间内以合理的成本完成审计需要 D 涉及高级管理人员的舞弊或串通舞弊
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .跨境人民币业务的优势之一是便于财务核算。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
10 .商业银行从事财务顾问业务的价值取向不仅局限于获得咨询费收入,而且与客户群的开发相结合。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
