[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-09-01

下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是(  )。


A .在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场
B .财产清查时,应本着先认定质量,如状况良好,没有毁损等,后清查数量
C .企业可根据“银行存款余额调节表”调整账簿
D .库存现金清查先采用实地盘点的方法确定库存现金的实存数,然后再与库存现金日记账的账面余额相核对,确定账存数与实存数是否相符

提问人:匿名网友 提问时间:2023-09-01

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习题解析

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A 购买 B 进口 C 获奖 D 受赠

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6 .下列关于货币资金循环的说法中,错误的是(  )。

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8 .审计小组在资产负债表日监盘库存现金后,应编制库存现金监盘表,分币种面值列示盘点金额。以下有关库存现金监盘表的说法中,错误的是(  )。

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9 .注册会计师拟对银行存款余额实施函证程序,下列做法中,错误的是(  )。

A 以被审计单位的名义寄发银行询证函,并由注册会计师对函证的全过程保持控制 B 银行业金融机构应当自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内,按照要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师 C 由被审计单...

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10 .下列有关银行存款的审计程序的说法中,正确的有(  )。

A 通过向往来银行函证,注册会计师可以了解企业资产的存在 B 注册会计师在对银行存款做控制测试时可以抽取适当付款凭证核对实付金额与购货发票中所列示金额是否相符 C 向银行函证企业的银行存款,不仅可以证实企业银行...

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