[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

编制书面的正式的审计报告的主要原因是什么?


A .为被审计部门提供解释的机会
B .记录审计目标
C .制定具体的改进措施并记录在审计报告中
D .便于外部审计师检查和评价审计报告

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列哪项最可能是首席审计执行官将修正的审计报告的复印件送给审计委员会和外部审计师的原因?

A 高级管理层要求这样分发 B 审计委员会和外部审计师的业务活动可能受到原来错误审计报告的影响 C 审计委员会和外部审计师对最终审计报告承担责任 D 遵循组织制定的相关政策

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .下列各项中关于投资性房地产的处置的表述中不正确的有( )。

A 处置时应结转其账面价值到“其他业务成本”科目 B 处置价款记入“其他业务收入”科目 C 结转的以前期间的公允价值变动影响处置损益 D 转换日原计入其他综合收益的金额在处置日要转到投资收益

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

3 .最终审计报告应该经过谁的审核、批准和签发?

A 审计委员会 B 可能受审计结果影响或与审计结果有利益关系的人 C 首席审计执行官或其指派者 D 首席财务官

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

4 .下列各项中关于投资性房地产的处置的表述中正确的有( )。

A 处置时应结转其账面价值计入其他业务成本 B 处置时缴纳的营业税记入营业税金及附加 C 结转以前期间的公允价值变动的处理会影响处置损益 D 转换日原计入其他综合收益的金额在处置日要转到投资收益

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

5 .公司几个层级的管理层都很关注内部审计部门对财务部门的审计结果。下列哪项是沟通审计结果的最佳方式?

A 将最终审计报告或复印件分发给每个管理层 B 将总结报告或复印件分发给每个管理层 C 将最终审计报告给财务部门,给其他几个层级的管理层总结报告 D 与所有的管理层交流审计报告

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

7 .内部审计部门签发的审计报告指出了采购部门的弱点,并提出了相应的改正措施。这份审计报告相对于谁来说作用最大?

A 采购部门的经理 B 高级管理层 C 审计委员会 D 首席审计执行官

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

8 .下列哪些是审计报告的目的?Ⅰ.通知Ⅱ.认定责任Ⅲ.说服Ⅳ.得到结果

A Ⅰ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

9 .内部审计部门根据审计报告实施跟踪活动。内部审计师进行跟踪的主要原因是什么?

A 确保管理层针对报告结果采取适当的措施或已接受不采取行动的风险 B 确保审计建议的有效性 C 确保管理层采取纠正措施的及时性 D 提高审计的效率和效果

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

10 .对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施?

A 只有经过高级管理层的同意才能开展跟踪活动 B 确定开展跟踪活动的范围 C 开展跟踪活动 D 将关于审计建议的重要性的报告再次提交给管理层

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

 
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