[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-25

内部控制自我评价的( ),由企业根据经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况,实际风险水平等自行确定。


A .方式
B .范围
C .程序
D .频率

提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-25

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习题解析

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1 .下列不属于审计委员会的职能范围的是( )。

A 审核及监督外部审计机构 B 审核公司的财务信息及其披露 C 审核公司会计人员的工作绩效 D 监督公司的内部审计制度及其实施

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-25

2 .如果基准利率( )实际利率,会导致项目组成部分现金流量大于项目总现金流量。

A 小于 B 等于 C 大于 D 都不对

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-25

3 .三鹿集团的三聚氰胺事件说明三鹿集团并没有认识到( )风险。

A 内部风险 B 外部风险 C 审计风险 D 环境风险

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-25

4 .《企业内部控制基本规范》自( )起在上市公司范围内施行。

A 2009年1月1日 B 2009年7月1日 C 2009年10月1日 D 2009年12月1日

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-25

5 .《企业内部控制基本规范》的适用范围( )。

A 港澳台企业 B 中国境内中型企业 C 中国境内大型企业 D 中国境内小型企业

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-25

7 .内部控制目标有( )。

A 合理保证企业经营管理合法合规 B 合理保证企业资产安全 C 合理保证企业财务报告及相关信息真实完整 D 合理保证企业提高经营效率和效果

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-25

8 .下面的措施属于风险降低策略的有( )。

A 拒绝与不守信用的厂商业务往来 B 对应收账款进行帐龄分析 C 向保险公司投保 D 多元化经营战略

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-25

9 .上市公司的首席执行官和首席财务官要在对外披露的财务报告中声明对建立和维护本公司的内部控制负责。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-25

10 .为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-25

 
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