[单选题]
若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是:
A .在提出审计报告之前扩大审计范围
B .分析内部控制的设计体系
C .在审计报告中注明内部控制存在的重大缺陷
D .建立完善的内部控制制度
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习题解析
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1 .在向管理层报告审计结果时,下列哪项是激发管理层采取相关行动的最有效方法?
A 将审计报告的复印件分发给管理人员 B 以口头方式向管理层传达审计报告的相关内容 C 应用幻灯片来支持围绕主题观点开展的讨论 D 在会议上为管理层阅读审计报告
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .内部审计部门刚刚结束对总裁的舞弊调查,尚未公布相关的审计报告。有关法律部门开展对该公司总裁挪用公司资金谋取私利的调查,并需要首席审计执行官提供与此相关的工作底稿。首席审计执行官手头已有充分的信息可以证明这些指控。面对此情况,首席审计执行官应采取以下哪种应对措施?
A 将可以证实总裁舞弊的有关文件交给司法部门 B 在对外界提供这些文件之前,首席审计执行官应该得到法律顾问的批准 C 以匿名方式提供给司法部门 D 不能对外提供内部审计工作底稿
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .在为被审计部门计划审计确认业务时,内部审计师认为最重要的风险因素一般是哪一个?
A 制定的业绩衡量标准 B 该部门资产的流动性 C 在以往审计中发现的问题 D 被审计部门的内部控制情况
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .内部审计师确定审计业务范围需要考虑下列哪些内容?Ⅰ.考虑在业务客户控制下的那些系统和记录Ⅱ.受第三方控制的实物财产Ⅲ.组织的信息系统Ⅳ.组织的治理和经营状况
A Ⅰ和Ⅱ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .在公布对机构应付账款部门的最终审计报告中之后,应该发送满意度调查问卷给:
A 销售部门经理 B 财务主管 C 总经理 D 审计委员会委员
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .下列哪项关于中期报告的说法是不正确的:
A 中期报告可以用于沟通与被检查活动有关的审计范围的变化 B 中期报告可以是管理层及时关注有关的信息 C 正式的中期报告可以减少最终审计报告的需要 D 中期报告可以是正式的,也可以是非正式的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .内部审计师在确定采取跟踪程序需要考虑的因素有:Ⅰ.如果纠正行动失败可能产生的后果Ⅱ.审计发现的重要性Ⅲ.被审计部门的预算中是否包括用以纠正报告情形所需的资金Ⅳ.纠正被报告情形所需要付出的成本
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ
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单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .根据《专业实务框架》,关于监督的说法不正确的是:
A 监督从审计计划开始,贯穿于检查 B 监督不包括培训 C 包括对审计工作底稿的检查,确认工作底稿能支持审计发现 D 首席审计执行官需对审计业务的督导全面负责
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单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列关于可报告的审计发现的说法是不正确的是:
A 得到被审计部门管理人员的同意 B 有充分的证据支持 C 以事实为依据进行文件记录 D 具有足够的说服力,促使管理层采取改进措施
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
