[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-28

境内外同时上市公司,自( )开始施行《企业内部控制基本规范》。


A .2010年1月1日
B .2011年1月1日
C .2012年1月1日
D .2013年1月1日

提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-28

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习题解析

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1 .重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。( )

Y 对 N 错

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2 .期末财务报告流程对内部控制审计和财务报表审计有着重要影响,注册会计师应当对期末财务报告流程进行评价。( )

Y 对 N 错

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3 .进一步审计程序工作底稿主要包括控制测试和实质性程序两部分。( )

Y 对 N 错

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4 .如果管理层在评价报告中披露了基准日之后采取的整改措施,CPA应当在内部控制审计报告中指明不对这些信息发表意见。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-11-28

5 .在内部控制审计中,注册会计师应当通过直接测试控制获取控制是否有效的审计证据,而不能根据实质性程序没有发现错报,推断该项控制的有效性。( )

Y 对 N 错

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7 .检查人员在谈话中应善于运用技巧,关于询问技巧表述不正确的是( )。

A 要善于激化矛盾 B 善于运用肢体语言 C 要善于化解冲突 D 要善于使用问话技巧

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8 .下列关于内部控制评价的说法正确的是( )。

A 内部控制评价是一种过程 B 内部控制评价是一个目标 C 内部控制评价是一个结果 D 内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-28

9 .企业组织开展信息与沟通评价的相关应用指引依据不包括( )。

A 内部信息传递 B 财务报告 C 信息系统 D 底稿记录

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-28

10 .下列内控要素不属于内部环境类指引的是( )。

A 组织结构 B 社会责任 C 人力资源 D 财务报告

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