[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

审计委员会的主席将一份对公司所处的行业有重大影响的问题报告交给了首席审计执行官,要求内部审计部门针对报告所列的问题在公司范围内进行审计,并告知审计委员会主席该报告是否与公司有关。首席审计执行官应该如何应对?


A .接受主席的审计要求,将审计结果仅仅报告给审计委员会主席
B .接受主席的审计要求,但需要将此事告知高层管理人员
C .拒绝主席的审计要求,因为对内部审计部门的独立性或客观性有损害
D .拒绝主席的审计要求,因为它已超出内部审计章程的范围

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .年末,Rim公司持有两项打算近期出售的投资。其中一项投资为面值100000元,票面利率为8%的5年期债券,其购入价格为92000元。另外一项投资为以35000元购入的股权。年末,该债券在公开市场上的价格为105000元,该股权的公允价值为50000元。则Rim公司年末在资产负债表列报的交易性金融资产的金额为( )。

A 50000元。 B 127000元。 C 142000元。 D 155000元。

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2 .根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计人员编写的所有工作底稿均属于:

A 内部审计部门的财产 B 首席审计执行官的财产 C 公司的财产 D 管理层的财产

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

3 .关于Lark公司可供出售金融资产的信息如下所示: 2013年12月31日 2014年12月31日 成本 100000元 100000元 公允价值 90000元 120000元 成本与公允价值的差额被认为是暂时的。公允价值的下降已恰当地记录在2013年12月31日。不考虑相关税法的影响,则2014年12月31日其他综合收益应贷记的金额为()。

A 0元。 B 10000元。 C 20000元。 D 30000元。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

4 .某内部审计师与被审计单位的经理讨论一项重大的审计发现,并提出相关的审计建议。该经理接受内部审计师的审计建议,但由于缺乏资源和需要执行其他重点工作,审计建议无法得到执行。对于这种情况,内部审计师应该:

A 要求首席审计执行官立即提请审计委员会注意此事 B 要求董事会指示该部门执行审计建议 C 在审计报告中说明这一情况 D 考虑管理层的建议,在审计报告中删除此项发现

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

5 .J公司拥有Breva公司10000股股票,Breva公司目前流通在外的普通股为40000股。2014年,Breva公司净利润为200000元,并支付了160000元的股利。在2014年年初,按照权益法,J公司对Breva公司股权投资的账面价值为150000元,则在2014年年末,J公司对Breva公司投资的账面价值为( )。

A 110000元。 B 150000元。 C 160000元。 D 240000元。

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7 .投资方使用权益法来计量对普通股的投资。在股权购买日后,投资方的长期股权投资的处理为( )。

A 不受被投资方盈利或亏损所享有的份额的影响。 B 不受被投资方盈利所享有的份额的影响,但被投资方亏损所享有的份额将减少长期股权投资的账面价值。 C 被投资方盈利所享有的份额将增加长期股权投资的账面价值,但不受...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

8 .如果管理层尚未确定风险管理程序,那么内部审计部门应该:

A 发挥积极主动的作用,与传统的确认业务相辅相成 B 做出风险应对决策 C 代表管理层执行风险应对决策 D 确定风险偏好

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9 .为完成企业合并发生的成本如下所示: 一般管理费用 240000元 咨询费 120000元 证券登记发行的直接费用 80000元 则计入企业合并费用化的金额为( )。

A 80000元。 B 120000元。 C 240000元。 D 360000元。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

10 .首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?

A 首席审计执行官应将此事报告给董事会 B 首席审计执行官应该开展调查,以理解违反行为所产生的影响 C 首席审计执行官应将此事告知外部审计师 D 首席审计执行官应将此事通报给司法机构

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