[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-03-19

《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》中对担保企业提出的具体要求,表述错误的是(   )。


A .企业应当对担保申请人进行资信调查和风险评估,并出具书面报告
B .企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在经审批后可以参与该项业务
C .企业应当加强对担保业务的会计系统控制,建立担保事项台账,及时足额收取担保费用
D .企业应当在担保合同到期时,全面清理用于担保的财产、权利凭证,按照合同约定及时终止担保关系

提问人:匿名网友 提问时间:2022-03-19

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .无论控制风险或重大错报风险的评估水平如何,CPA都应当针对所有重大的各类交易、账产余额及列报实施(   )程序。

A 控制测试 B 进一步审计程序 C 实质性程序 D 实质性分析程序

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

2 .企业可以授权(   )负责内部控制评价的具体组织实施工作。

A 内部审计部门 B 财务部门 C 财务经理 D 董事会

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

3 .企业的下列哪项业务,无需按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。(    )

A 重大决策 B 重大事项 C 人事任免 D 大额资金支付业务

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

4 .下列不属于计划审计工作的步骤的是(   )。

A 风险评估 B 调整审计工作 C 确定重要性水平 D 风险应对

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

5 .注册会计师应当测试内部控制设计与运行的(   )。

A 相关性 B 有效性 C 可靠性 D 重要性

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

7 .以下不属于采购业务流程的是(   )。

A 计划和采购计划 B 确定采购价格 C 订立框架协议或采购合同 D 仓库备货

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

8 .为了确保内部控制评价机构职能的有效发挥,基本规范及评价指引要求内部控制评价机构必须具备一定的设置条件,以下关于设置条件表述错误的是(   )。

A 能够独立行使对内部控制系统建立与运行过程及结果进行监督的权力 B 备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养 C 企业其他职能机构就监督与评价内部控制系统方面应当保持协调一致,在工作中相互...

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

9 .以下不属于采购业务会计系统控制的主要管控措施的是(   )。

A 企业应当加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制 B 详细记录供应商情况、采购申请、采购合同、采购通知、验收证明、入库凭证、退货情况、商业票据、款项支付等情况,做好采购业务各环节的记录,确保会计记录、采...

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

10 .《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》中对工作流程及控制措施的表述,不正确的是(   )。

A 重大工程项目应当报经董事会或类似决策机构集体审议批准;在紧急情况下,领导可以视情况改变集体决策意见 B 企业应当采用公开招标的方式,择优选择具有相应资质的承包单位和监理单位,规范工程招标的开标、评标和定...

题型: 单选题 提问时间: 2022-03-19

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信