[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2025-08-19

注册会计师值得关注的内部控制缺陷书面沟通文件包括(  )。


A .缺陷描述
B .潜在影响解释
C .沟通背景信息
D .审计人员工资

提问人:匿名网友 提问时间:2025-08-19

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习题解析

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1 .(  )是个人安身立命的根本、国家兴旺发达的必需。

A 虚伪 B 狡猾 C 诚信 D 奸诈

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-18

2 .审计中发现的重大问题包括(  )。

A 对会计实务质量的看法 B 审计工作中的重大困难 C 需书面沟通的重大事项 D 影响审计报告形式的情形

题型: 多选题 提问时间: 2025-08-19

3 .注册会计师与审计客户其他职能部门沟通的目的包括(  )。

A 获取审计资料 B 了解内部控制 C 获取辅助性审计证据 D 干预部门运作

题型: 多选题 提问时间: 2025-08-19

4 .注册会计师与其他方沟通的对象包括(  )。

A 前任注册会计师 B 监管机构 C 国资委 D 被审计单位

题型: 多选题 提问时间: 2025-08-19

5 .注册会计师在审计过程中,部门内部沟通包括(  )。

A 项目组成员间 B 项目经理 C 跨项目经理 D 部门合伙人

题型: 多选题 提问时间: 2025-08-19

6 .审计工作中遇到的重大困难包括(  )。

A 管理层拖延提供信息 B 不合理缩短审计时间 C 获取证据努力超预期 D 管理层施加限制

题型: 多选题 提问时间: 2025-08-19

8 .审计业务中,项目组内部成员间沟通只需一次即可,无需反复沟通。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2025-08-19

9 .与审计客户治理层沟通时,财务报表审计减轻管理层责任。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2025-08-19

10 .审计业务中,跨项目经理沟通重点在老项目,兼顾新项目。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2025-08-19

 
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