[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-10-09

(  )是指根据公认的标准和指导规范,对信息系统从规划、实施到运行维护各个环节进行审查评价,对信息系统及其业务应用的完整性、有效性、效率性、安全性等进行监测、评估和控制的过程,以确认预定的业务目标得以实现,并提出一系列改进建议的管理活动。


A .一般控制审计
B .信息系统审计
C .应用控制审计
D .IT治理审计

提问人:匿名网友 提问时间:2021-10-09

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习题解析

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Y 对 N 错

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4 .(  )是指审计项目从开始到结束的过程中,审计人员所采取的系统性工作步骤。

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5 .下列选项中,不属于影响控制缺陷严重程度的因素是(  )。

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7 .(  )是应用于一个单位信息系统全部或较大范围内的内部控制。

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8 .(  )是为了适应各种数据处理的特殊控制要求,保证数据处理完整、准确地完成而建立的内部控制。

A 一般控制 B 信息系统 C 应用控制 D IT治理

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9 .(  )是对被审计单位的大数据应用、大数据平台以及处理的数据集合等进行分析,检查被审计单位的大数据系统是否制定了相关的风险控制措施以及这些措施的有效性,从而防范大数据系统风险的发生。

A 内部审计 B 应用控制审计 C 一般控制审计 D 大数据系统审计

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10 .(  )是为大数据应用提供资源和服务的支撑集成环境。

A 大数据平台 B 应用控制 C 大数据应用 D 一般控制

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