[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

财务报告内部控制可能存在重大缺陷包括(  )。


A .董事
B .企业更正已公布的财务报告
C .内部控制在运行过程中能够发现错报
D .企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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1 .对于盘盈的现金,审批前通过“待处理财产损溢”科目,批准后,需要支付或退还他人的金额通过“其他应付款”科目核算。( )

Y 对 N 错

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2 .内部控制评价的一般程序包括 (  )。

A 制定评价工作方案 B 组成评价工作组 C 实施现场测试 D 汇总评价结果

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3 .利润表中收入类项目大多是根据收入类账户期末结转前借方发生额减去贷方发生额后的差额填列,若差额为负数,以“-”号填列。( )

Y 对 N 错

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4 .利润表是反映企业一定会计期间经营成果的财务报表,是动态报表。( )

Y 对 N 错

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6 .企业层面控制的内容包括(  )。

A 与内部环境相关的控制 B 针对管理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制 C 控制测试 D 对内部信息传递和财务报告流程的控制

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7 .内部控制是企业(  )实施的,旨在实现控制目标的过程。

A 董事会 B 监事会 C 经理层 D 全体员工

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