[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列选项中,说法正确的是(  )。


A .直接捐赠不能在税前扣除
B .税前允许扣除的业务招待费24万元
C .税前允许扣除的职工福利费100万元
D .工资支出不需要调整

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .该企业2012年应缴纳的增值税为(  )万元。

A 1020 B 606.9 C 612 D 617.1

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2 .该企业2012年应缴纳的消费税为(  )万元。

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3 .下列说法正确的是(  )。

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4 .该企业2012年企业所得税的扣除项目合计为(  )万元。

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5 .该企业2012年应缴纳的企业所得税为(  )万元。

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7 .关于计算缴纳郝某个人所得税的下列表述中,正确的是(  )。

A 出售公寓收入按照“财产转让所得”计缴 B 董事津贴按照“劳务报酬所得”计缴 C 撰稿收入按照“稿酬所得”计缴 D 授课收入按照“劳务报酬所得”计缴

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8 .郝某出租公寓的租金收入实际需要缴纳的税种是(  )。

A 房产税 B 个人所得税 C 营业税及其附加 D 土地增值税

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9 .报社代扣代缴郝某个人所得税的下列方法中,正确的是(  )。

A 按每次支付金额600元分别计算缴纳 B 以每月支付金额为一次计算缴纳 C 以达到扣除标准的累计支付金额为一次计算缴纳 D 以连载完成后支付的总金额为一次计算缴纳

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10 .郝某缴纳个人所得税的下列计算中,正确的是(  )。

A 出租公寓收入应缴纳的个人所得税税额=3000×(1-20%)×10%=240(元) B 出售公寓收入应缴纳的个人所得税税额=50000×20%=10000(元) C 董事津贴应缴纳的个人所得税税额=20000×(1-20%)×20%=3200(元) D 授课收入应缴纳的...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

 
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