[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-01-01

下列不属于审计委员会的只能范围的是( )。


A .审核及监督外部审计机构
B .审核公司的财务信息及其披露
C .审核公司会计人员的工作绩效
D .监督公司的内部审计制度及其实施

提问人:匿名网友 提问时间:2023-01-01

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .股权众筹发展的“54321”方案中“1”指的是( )。

A 1是红线,不能穿透《公司法》和《证券法》规定的200人 B 1是平台不能搞资金池 C 1是平台不能做隐性担保或者任何担保 D 1是可以把项目分为三个板块:种子期、初创期、成长期

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

2 .上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东所持表决权的( )以上通过。

A 二分之一 B 三分之二 C 四分之三 D 五分之四

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

3 .前景理论与处置效应中,下列关于股市投资中的处置效应表述不正确的是( )。

A 投资人在处置股票时,倾向卖出赚钱的股票 B 投资人在处置股票时,倾向卖出不赚钱的股票 C 投资人在处置股票时,倾向继续持有赔钱的股票 D 投资人在处置股票时,参照点是股票的成本价

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

4 .所有者权益的审计目标包括( )。

A 确定被审计单位有关所有者权益内部控制是否存在、有效且一贯遵守 B 确定投入资本、资本公积的形成、增减及其他有关经济业务会计记录的合法性与真实性 C 确定盈余公积和未分配利润的形成和增减变动的合法性、真实性 D ...

题型: 多选题 提问时间: 2023-01-01

5 .下列属于企业董事会责任的是( )。

A 在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见 B 获取充分、适当的证据 C 对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披...

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

7 .《企业内部控制配套指引——应用指引》包括( )项。

A 3 B 16 C 18 D 20

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

8 .通过抽取一份全过程的文件,来了解整个业务流程执行情况的评估评价方法。

A 重新执行 B 重新计算 C 细节测试 D 穿行测试

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

9 .下列指引中,属于注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则的是( )。

A 内部控制评价指引 B 内部控制应用指引 C 内部控制审计指引 D 内部控制基本规范

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

10 .职能制组织架构的缺点不包括( )。

A 能够通过集中单一部门内所有某一类型的活动来实现规模经济 B 由于对战略重要性的流程进行了过度细分,在协调不同职能时可能出现问题 C 难以确定各项产品产生的盈亏 D 导致职能间发生冲突、各自为政,而不是出于企业整体...

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信