[单选题]
在年报审计中,如果被询证者先发传真件或邮件与原件不符,注册会计师应当追查不符的原因及其影响。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是在决策时人为判断可能出现错误。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
2 .实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
3 .在财务报表报出后,如果知悉在审计报告日己存在的、可能导致修改审计报告的事实,注册会计师应当在下一期财务报表审计中实施补充审计程序。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
4 .如果被审计单位无相应改善措施,但对影响持续经营的事项和情况已充分披露,注册会计师应发表无保留意见的审计报告。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
5 .在年报审计中,如果注册会计师发现被审计单位出现许多诉讼事项,注册会计师应当考虑把诉讼事件写到审计报告中。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
7 .在年报审计中,如果被审计单位前一年被出具非标意见的审计报告,本年度也应当出具非标意见审计报告。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
8 .在年报审计中,如果被审计单位没有进行存货盘点,注册会计师执行替代程序也无法获得满意证据,应当视同审计范围受到限制,发表保留或者无法表示意见的审计报告。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
9 .如果被审计单位具有良好的盈利记录并很容易获得外部资金支持,管理层无需对其持续经营能力作出评估。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
10 .在计划和实施审计程序以及评价其结果时,注册会计师应当考虑管理层在编制财务报表时运用持续经营假设的适当性。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
