[单选题]
下列各项中,表明内部控制存在重大缺陷的是( )。
A .内部控制发现了财务报表的错报
B .审计委员会对内部控制执行有效的监督
C .内部审计部门直接向董事会报告
D .注册会计师发现监事舞弊
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习题解析
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1 .关于《企业产品成本核算制度(试行)》的制定过程表述不正确的是( )。
A 财政部未征求社会意见,独立制定企业产品成本核算制度 B 适时建立专家工作机制,为会计标准建设提供机制保障 C 深入开展调查研究,为制定企业产品成本制度奠定扎实实践基础 D 积极开展课题研究,为制定企业产品成本制度奠定...
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-30
2 .2008年4月26日,财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门在北京召开联合发布会,隆重发布了( )。
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单选题
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2022-10-30
3 .程序改变的控制属于( )。
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单选题
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2022-10-30
4 .对于以( )计量的金融资产或金融负债,应当按照相关规定确定其价值。
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单选题
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2022-10-30
5 .能量作业层次的基础分配是( )。
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单选题
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2022-10-30
7 .如果企业拒绝提供或以其他不当理由回避书面声明,注册会计师应当将其视为审计范围受到限制,解除业务约定或出具( )的审计报告。
A 保留意见 B 无法表示意见 C 否定意见 D 无保留意见
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-30
8 .下列选项中,不属于内部控制评价目标的是( )。
A 合规性 B 财务报告及相关信息的真实可靠 C 资产的安全日常监督评价 D 财务报告及相关信息的公允性
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-30
9 .交通运输企业发生的营运费用,应当按照成本核算对象归集。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-30
10 .对内部监督的评价包括:日常监督评价、专项监督评价和缺陷报告评价。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-30
