[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

收款过程中可能存在舞弊,使企业经济利益受损。(  )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列属于内部控制的目标的有(  )。

A 合理保证财务报告的可靠性 B 合理保证经营的效率和效果 C 遵守适用的法律法规的要求 D 设计和执行控制政策及程序

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

2 .执行人能够实施控制,并且该控制有利降低相关风险到可接受水平,是内部控制的关键控制点。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

3 .会计系统控制主要风险包括缺乏有效的销售业务会计系统控制,可能导致企业账实不符、账证不符、账账不符或者账表不符等。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

4 .如果销售计划缺乏或不合理,可能导致生产安排不合理,很可能难以实现企业生产经营的良性循环。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

5 .风险分析通常包括估计风险的重要性的相关内容。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

7 .收款主要风险有企业信用管理不到位,结算方式选择不当,票据管理不善,账款回收不力,导致销售款项不能收回或遭受欺诈。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

8 .内控缺陷包括:重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷和日常缺陷。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

9 .控制监督的措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

10 .内控建设=制度建设。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

 
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