[多选题]
内部审计人员常用的审计方法包括( )。
A . 审核和观察
B . 监盘和询问
C . 函证
D . 计算和分析性复核
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .监盘的审计方法能确定实物是否存在、账实相符与否、估价是否准确以及所有权。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
2 .为了避免舞弊和提高内部审计的独立性,内部审计师不应直接与外聘审计师沟通。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
3 .被审计单位应当自接到审计报告之日起五个工作日内,将书面意见送交审计组,逾期即视为无异议。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-12
4 .以下哪些标准属于对审计证据的要求( )。
A 相关性 B 可靠性 C 充分性 D 及时性
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-12
5 .当审计人员实施判断抽样确定函证的对象时,可能会把下列( )作为函证对象。
A 大额或账龄较长的项目 B 与债务人发生纠纷的项目 C 关联方项目 D 主要客户或关系密切客户的项目
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-12
7 .2008年6月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会指定并印发《企业内部控制基本规范》,要求企业建立内部控制体系时应符合以下( )目标。
A 保证企业经营管理合法合规 B 资产安全、财务报告及相关信息真实完整 C 提高经营效率和效果 D 促进企业实现发展战略
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-12
8 .通常审计报告应包含的信息有( )。
A 主要经营成果的简明汇总及结论 B 审计范畴和目标 C 审计结果 D 建议
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-12
9 .内部审计报告的内容通常分为( )几个部分。
A 审计工作目标 B 审计师已实施的程序概述 C 审计意见及建议 D 审计工作底稿
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-12
10 .下列属于内部审计师的职能范围的有( )。
A 复核内部审计部门的有效性 B 评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 C 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议 D 规划、复核和记录内部审计部门的工作
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-12
