[单选题]
下列关于内部控制的说法错误的是( )。
A . 内部控制制度存在固有的局限性,只能对财务报告的可靠性提供合理保证。
B . 企业中的每一个人都对内部控制负有责任。
C . 内部控制包括控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督。
D . 一般情况下企业的内部控制制度越健全执行就越有效。
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1 .公司的风险,一般包括决策风险和( )。
A 舞弊风险 B 违法的分析 C 资产安全风险 D 财报失真风险
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2022-01-13
2 .外部审计师在对内控测试时,应当综合运用以下方法( )。
A 询问 B 观察 C 检查 D 穿行测试和重新执行
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2022-01-13
3 .内控文档一般包括以下资料( )。
A 流程说明文档 B 控制矩阵 C 关键控制 D 测试底稿
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2022-01-13
4 .做内控的初步工作包括以下工作( )。
A 梳理风险 B 梳理规章制度 C 梳理流程 D 修改修订内控制度
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5 .下面属于企业内控管理范畴的是( )。
A 企业所有的报销手续都需要签字审批 B 写字楼前台对来访者进行登记 C 上班打考勤卡 D 会计人员的后续教育
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7 .内部控制无论如何设计和执行,都存在固有的局限性。下列说法不属于内部控制固有局限性的是( )。
A 在决策时人为判断可能出现错误和由于人为因素导致内部控制失效 B 内部控制可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制至上而被规避 C 内部控制一般都是针对经常而重复发生的业务设置,例外事项出现时原...
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单选题
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2022-01-13
8 .下列属于生物资产的后续计量方法的有( )。
A 历史成本 B 公允价值 C 现值 D 可变现净值
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多选题
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2022-01-13
9 .下列属于生物资产确认条件的有( )。
A 企业因过去的交易或者事项而拥有该生物资产 B 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业 C 该生物资产的成本能够可靠地计量 D 生物资产虽然不为企业所拥有,但是企业能够控制这些生物资产
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多选题
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2022-01-13
10 .企业应当在附注中披露与生物资产有关的下列信息( )。
A 生物资产的类别以及各类生物资产的实物数量和账面价值 B 各类消耗性生物资产的跌价准备累计金额,以及各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值、折旧方法、累计折旧和减值准备累计金额 C 天然起源生物资产的类别、...
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多选题
提问时间:
2022-01-13
