[单选题]
下列哪项是保障内控及风险管理体系有效运行且是开展内控及风险管理的纲领性文件( )
A .《自我评估手册》
B .《内部控制手册》
C .《内部评估手册》
D .《企业风险管理——整合框架》
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习题解析
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1 .合并报表中,应当视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点开始将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
2 .万达广场的投资策略属于( )。
A 轻资产型投资策略 B 资金占用高的投资策略 C 资金占用低的投资策略 D 资金回笼快的投资策略
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
3 .财政部于( )年出台《管理会计基本指引》。
A 2004 B 2006 C 2016 D 2020
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
4 .( )是指通过大数据核心算法建立风险模型,在收集各种维度数据基础上,结合评分和信用管理模型,提取出对企业有用的数据,再进行分析判断,最终达到风险控制和风险提示的目的。
A 大数据风控 B 创新信用管理 C 风险管理 D 客户信息
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
5 .下列有关内控问题的说法正确的有( )。
A 所有风险信息均经由总经理向董事会报告 B 信息系统是最有效的信息传递系统,传递速度快 C 为降低成本,提高竞争力,企业应当将核心业务实施外包 D 法定代表人不在期间,由财务主管代为保管印章
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
7 .会计部门根据附发票的付款凭证登记原材料及应付账款的不当之处的原因是( )
A 不相容职务,应分离 B 会计部门应同时核对验收单、订购单,核查材料采购真实性 C 会计部门应同时核对验收单的真实性 D 未按规定权限和程序进行审核批准
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
8 .AB公司在对内部控制和风险管理思路框架是( )
A 目标——风险——控制——监督 B 目标——风险——监督——控制 C 控制——风险——目标——监督 D 控制——风险——监督——目标
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
9 .提前报废的固定资产,需要补提折旧。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
10 .根据票据法律制度的规定,在票据上未记载出票地的会导致票据无效。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26